?你好 ;? ? ? ? ?對(duì)方貼現(xiàn)費(fèi)開票給你不 ;? 你計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用去? ??
老師,現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,我們主辦會(huì)計(jì)說7月到9月的賬是對(duì)上的,但后面我接過來做賬了,對(duì)不上,差了3萬(wàn)元,剛好這3萬(wàn)元對(duì)方給我們對(duì)賬的單子沒有借3萬(wàn)元備用金的記錄,后面幾個(gè)月份對(duì)方會(huì)單獨(dú)寫出來王麗備用金多少,但我們主辦會(huì)計(jì)說7月份沒有單獨(dú)寫出來,是后面才這樣分開的,7月份已經(jīng)算到現(xiàn)金里了。但就算這樣,總數(shù)還是會(huì)一樣的嘛,但現(xiàn)在對(duì)方的余額跟我們做賬的余額差3萬(wàn)元,我們是代理記賬公司
老師您好!我們建筑公司。應(yīng)收賬款100萬(wàn),甲方代付工資?,F(xiàn)在我們做了工資表應(yīng)發(fā)工資50萬(wàn),代扣個(gè)人所得稅1萬(wàn),實(shí)發(fā)工資49萬(wàn)。現(xiàn)在甲方發(fā)工資時(shí)按照實(shí)發(fā)工資49萬(wàn)元發(fā)放,個(gè)人所得稅1萬(wàn)元有工人自己承擔(dān)但是這1萬(wàn)元的個(gè)人所得稅有我公司申報(bào)繳納了。這筆業(yè)務(wù)分錄怎么做?金額各是多少啊?謝謝老師!
老師,您好,請(qǐng)問一下,我們公司應(yīng)收賬款- XX公司,借方余額有10萬(wàn)元,但是實(shí)際上這個(gè)公司不欠我們的錢,好像是之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬了,但是銀行對(duì)賬單的余額和我做賬的銀行存款金額又是對(duì)的上的,這個(gè)該怎么把應(yīng)收賬款調(diào)平呢?
老師:我公司收的電子承兌,票面金額是50萬(wàn)可是對(duì)方實(shí)際支付485000元,差額15000元是對(duì)方貼現(xiàn)的手續(xù)費(fèi),但我公司已入賬50萬(wàn),導(dǎo)致應(yīng)收賬款少了15000元,這怎么做分錄調(diào)這個(gè)差額呀
老師,我公司向甲公司供貨,甲公司用票據(jù)支付我方,現(xiàn)在我方不能收取銀行承兌匯票,現(xiàn)在甲公司給我公司貼現(xiàn)了,貼現(xiàn)金額和實(shí)際貨款金額相差就是是貼息及手續(xù)費(fèi)5000元,甲公司要求我方把這5000元轉(zhuǎn)給甲公司,甲公司給我公司開具了:金融服務(wù)*利息的增值稅專用發(fā)票,這樣操作可行嗎?我公司可以用這張票入賬并稅前扣除,且抵扣增值稅嗎
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
報(bào)稅系統(tǒng)一般幾個(gè)人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購(gòu)買的煙酒開的專票,拿來先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
沒有,貼現(xiàn)費(fèi)的票沒有給我,現(xiàn)在對(duì)賬呢,說沒有東西給我,讓自己看著把賬調(diào)了,請(qǐng)問老師我要怎么處理寫分錄才能使應(yīng)收賬款余額增加4200元呢?
?你好 ;? 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi); 銀行存款貸應(yīng)收賬款? ?
貸方應(yīng)收,應(yīng)收是減少了呀,現(xiàn)在是要4200元增加到應(yīng)收賬款上 需要增加應(yīng)收賬款的余額才能與對(duì)方的賬對(duì)上
?你好 ;? ? ? 你實(shí)際應(yīng)收? ?50萬(wàn); 對(duì)方給你? 50萬(wàn)票據(jù) ; 實(shí)際支付的? ? ? ?48.5 ; 還有1.5萬(wàn)沒有發(fā)票是嗎??
我表達(dá)錯(cuò)了:是對(duì)方給的50萬(wàn)的票據(jù)抵應(yīng)收了,但中間沒到期時(shí)對(duì)方提前貼現(xiàn)了,只給我公司495000元,但是我公司賬上入賬是按50萬(wàn)入的賬,這個(gè)差額4200怎么寫分錄,才能增加我公司的應(yīng)收賬款余額
?你好 ;? ? ? ?比如 借應(yīng)收賬款 50萬(wàn)? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi) ;? ?借 應(yīng)收票據(jù)? 50? ? ?貸 應(yīng)收賬款 50? ;? 借銀行存款? 49.5? 財(cái)務(wù)費(fèi)用 0.5 貸 應(yīng)收票據(jù) 50? ;? 這樣來做賬; 相當(dāng)于你承擔(dān)了財(cái)務(wù)費(fèi)用了。? ?差額是0.5萬(wàn)把 ; 怎么來的4200??
輸錯(cuò)了,但是我們的分錄只到,借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款,然后背書給別的公司了,接下來的分錄是借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù) 我們沒有收這筆錢,對(duì)方公司只是給我說一下她們提前貼現(xiàn)了,所以我公司沒有借:銀行存款49.5 財(cái)務(wù)費(fèi)用0.5 貸:應(yīng)收票據(jù) 沒有這個(gè)分錄,,,,
你好;按照我寫的 思路 去做賬 ; 把你之前的 錯(cuò)誤的分錄改了? ?
但是錢不進(jìn)我公司賬戶,這張電子承兌我公司背書給上游
?你好;? ? ?意思你還要背書給別人是嗎 ?? ?你看你又是描述的? ?給你49.5萬(wàn) ;? ?所以我以為給你轉(zhuǎn)款了 。? ? ?
因?yàn)槲夜举~上已經(jīng)入了50,背書給別人也是50,但這家公司現(xiàn)在要對(duì)賬,才給我說的情況,說他貼現(xiàn)了,都把我整懵了,老師這樣的話,我公司賬上怎么調(diào)整,才能增加應(yīng)收賬款的余額呢?
我看看之前你的分錄 。 我怎么覺得你的分錄可能跟我想的不一樣? ?
我完整的分錄是 借:應(yīng)收票據(jù) 50 貸:應(yīng)收賬款 50 借:應(yīng)付賬款 50 貸:應(yīng)收票據(jù) 50 現(xiàn)在的情況是下游要對(duì)賬,說是有差額,差額就是他們的貼現(xiàn)費(fèi),比如應(yīng)收賬款余額應(yīng)該是60,可是我公司的應(yīng)收賬款余額是55 對(duì)方說這個(gè)差額是貼現(xiàn)費(fèi) 說是讓我公司調(diào)賬看怎么把貼現(xiàn)費(fèi)做進(jìn)賬,使應(yīng)收賬款的最終余額為60,,,所以我才要問老師,怎么做一筆分錄,才能增加我公司的應(yīng)收賬款的余額?
?你好;? ?你應(yīng)收賬款 已經(jīng)是做了50萬(wàn)了哦 ;? ? ?你原價(jià)是50萬(wàn); 只是少收了5000元而已 ;? ? ?你這樣科目都平衡了。? 你還做啥 貼現(xiàn)費(fèi) ;? ? 你只能單獨(dú)做做一筆? 貼現(xiàn)費(fèi) 才行的??
單獨(dú)做一筆,分錄怎么寫?但是最終的這家余額跟她們的賬相差的就是這個(gè)貼現(xiàn)費(fèi),我公司賬上應(yīng)收賬款最終余額比他家的少
你好 ;? ? ? ? 你應(yīng)收賬款? 實(shí)際 收入應(yīng)該是 50萬(wàn) ;? ?你這個(gè)實(shí)際對(duì)方給你 59.5? ? ;你們 額外公戶支付了5000元給對(duì)方嗎?? ?
對(duì),的,老師
?那你單獨(dú)做一筆 :借財(cái)務(wù)費(fèi)用- 貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)? 貸 銀行存款; 這樣就可以了。 別去動(dòng)應(yīng)收賬款 。? ?因?yàn)槟?50萬(wàn)應(yīng)收賬款是對(duì)的 ;? ?你摘要寫清楚是額外承擔(dān)的貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)即可 ;?