您好,要的,這個(gè)要先暫估入賬的

老師,你好,我公司從外面買回原材料,發(fā)票當(dāng)月沒(méi)收到,隔月才收到,當(dāng)月做賬是要按暫估價(jià)先入賬嗎
老師我是機(jī)械廠,有時(shí)候當(dāng)月收到原材料發(fā)票,但是當(dāng)月沒(méi)認(rèn)證,在以后的月份認(rèn)證,但是材料入庫(kù)單是當(dāng)月的,當(dāng)月又領(lǐng)這個(gè)材料,這種是暫估入庫(kù),還是在認(rèn)證的時(shí)候在做庫(kù)房帳?
老師,商品入庫(kù)時(shí)沒(méi)發(fā)票,收到貨的當(dāng)日暫估還是月末暫估?當(dāng)月發(fā)票沒(méi)收到,銷售的商品結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,公司購(gòu)買原材料已打款,收到原材料,但沒(méi)收到發(fā)票,在當(dāng)月銷售原材料并收到貨款。下個(gè)月初收到買材料發(fā)票,并確認(rèn)收入 當(dāng)月暫估入賬,下個(gè)月初怎么確認(rèn)收入?
老師,上午好!請(qǐng)問(wèn):2月份購(gòu)買商品一批,未收到發(fā)票,已按入庫(kù)單暫估入庫(kù);當(dāng)月銷售兩筆收入15000元,已開(kāi)發(fā)票。當(dāng)月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤(rùn)率,利潤(rùn)表,還有員工工資核算,大概百來(lái)人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉(cāng)庫(kù)有Erp系統(tǒng)) 2.另外開(kāi)票,報(bào)稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對(duì)接,這個(gè)應(yīng)該跟電商沒(méi)有關(guān)系吧,老板今天提到電商開(kāi)票,稅務(wù)問(wèn)題,有點(diǎn)懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺(jué)不能給簡(jiǎn)歷加分
沒(méi)有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過(guò)30萬(wàn)了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒(méi)有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒(méi)有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒(méi)有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過(guò)班,如果有一科不過(guò)退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧


那當(dāng)月銷售的商品,為啥要等開(kāi)發(fā)票的時(shí)候才確認(rèn)收入?
當(dāng)月銷售的,要確認(rèn)無(wú)票收入的
那就是要更改增值稅申報(bào)表
那還不如等開(kāi)了發(fā)票再確認(rèn)收入呢
有合同按合同約定,沒(méi)有合同按貨物發(fā)出時(shí)間
比如我們跟海底撈合作,7月份的貨款,要等8月5號(hào)才對(duì)賬,對(duì)完賬8月6號(hào)才開(kāi)發(fā)票
如果要跟增值稅的申報(bào)表收入一致的話,那就是8月份才確認(rèn)收入
做無(wú)票收入的分錄,是不是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
還要把稅也要寫(xiě)出來(lái)的
賣蔬菜,是免稅的呀
那就不用,如果有的話就需要寫(xiě)出來(lái)
我就是不會(huì)在增值稅申報(bào)表上怎么操作無(wú)票收入,等開(kāi)了票出來(lái),又要改那個(gè)增值稅的申報(bào)表
你們是一般人還是小規(guī)模?
一般納稅人
有個(gè)無(wú)票收入,填在這里就可以,下個(gè)月你再填負(fù)數(shù)
你們合同上有約定嗎?
本來(lái)我做賬是當(dāng)月購(gòu)進(jìn),當(dāng)月銷售,都是當(dāng)月確認(rèn)成本跟收入,后面把收入改成跟增值稅收入一致,就變得有點(diǎn)不會(huì)做了
現(xiàn)在是稅務(wù)局要你先確認(rèn)收入嗎?
你可以當(dāng)月就把票開(kāi)了
不是呢!我們稅審的讓我按照開(kāi)票日來(lái)確認(rèn)收入
本來(lái)是7月份的收入,又變成8月份的收入了
如果是按開(kāi)票日掛賬,那此不是購(gòu)進(jìn)原材料也要按開(kāi)票的時(shí)間來(lái)掛賬
7月的出售了,7月也開(kāi)票了嗎?
6月份銷售的,是7月5號(hào)才對(duì)賬呀,然后7月6號(hào)開(kāi)發(fā)票
現(xiàn)在只要企業(yè)所得稅收入跟增值稅收入不一致都會(huì)提示了
以前是不會(huì)的
7月確認(rèn)收入可以,為什么要放到8月確認(rèn)收入了?