你好!進項稅怎么多計提的?具體什么原因?
如何把賬上多計的進項 與納稅申報的進項調(diào)整為一至的數(shù)
賬上與電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)中的銷項進項數(shù)據(jù)不一致,查賬發(fā)現(xiàn)去年有一筆進項稅額直接計入到費用中了,但是申報的時候又認證抵扣了,請問這筆稅額如何調(diào)整
老師,我們賬面上交接過來,增值稅進項稅額比稅務(wù)系統(tǒng)申報的金額少4900元,請問我如何讓賬面上的進項和申報的進項調(diào)整成一樣的數(shù)據(jù)
納稅申報表上比實際多一筆進項稅額轉(zhuǎn)出的部分,如何進行調(diào)整? 借:應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 是這樣做分錄嗎
老師好,賬面上的進項稅額大于申報表上的稅額,如何調(diào)整?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
具體情況是這樣的:11月份有9W多的進項沒認證也沒抵扣,11月份收到的9萬多的進項票做到12月份賬上 12月份的稅昨天又報了,現(xiàn)在稅上的進項跟賬上的進項數(shù)對不上
你好!12月抵扣發(fā)票沒有作賬嗎?11月做賬務(wù)處理了嗎?
11月份做了收到10月份的進項,11月份收到的進項做到12月 12月收到的也做到了12月賬上并認證抵扣
11月份有9W多的進項沒認證也沒抵扣,這業(yè)務(wù)在11月作賬務(wù)處理了嗎?
沒有,做在12月份了
你好!那不應(yīng)該產(chǎn)生差額的,那個月抵扣那個月認證的做賬的不是嗎?
老師,現(xiàn)在的問題是11月份的那9W沒認證 沒抵扣
現(xiàn)在12月份的稅已申報了
你好!你11月不是也沒有作賬嗎?12月認證做賬抵扣的?
12月份也沒認證抵扣11月份收到的進項,忘記了
你好!做到應(yīng)交稅費—待抵扣就可以,1月份認證抵扣
那我是現(xiàn)在操作認證嗎 還是2月份再操作認證
你好!2月,現(xiàn)在申報期認證了是12月的
11月份進項發(fā)票是11月30日開的,2月認證是沒有關(guān)系的吧
你好!沒有關(guān)系的,可以使用的