你好,不用,等真正收不回,借壞賬準(zhǔn)備,貸應(yīng)收賬款,

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,19年已開(kāi)票,收不回來(lái)的應(yīng)收賬款,做分錄,借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款 附件后面附收不回來(lái)的情況說(shuō)明,還需要去稅務(wù)局備案嗎?所得稅需要調(diào)整嗎?
是否可作壞賬處理?借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款/預(yù)付款-某人,如果我的賬務(wù)這么處理的話(huà),稅務(wù)那邊會(huì)要求我怎么做,或是需要提供什么東西?才可以把應(yīng)收轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外支出
起訴客戶(hù)欠錢(qián)仍收不回來(lái),是否是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出,會(huì)計(jì)分錄借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:應(yīng)收賬款,那么所得稅是否做納稅調(diào)增呢?
老師,補(bǔ)交20年無(wú)票銷(xiāo)售5000元產(chǎn)生的稅收滯納金正常記入營(yíng)業(yè)外支出,分錄這么做是否正確 借:以前年度損益調(diào)整 貸:營(yíng)業(yè)外支出 繳納滯納金 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款
物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,每月的物業(yè)費(fèi)欠費(fèi)的我都計(jì)入應(yīng)收賬款了,但是后面因?yàn)槟撤N原因要對(duì)該戶(hù)業(yè)主免收費(fèi),那我賬務(wù)處理是不是應(yīng)該借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款,那么營(yíng)業(yè)外支出二級(jí)科目寫(xiě)啥好呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下有可以自動(dòng)算出個(gè)稅的表格嗎
那老師,這種賬還要不要做了?
樸老師在嗎。想問(wèn)一下
老是,我2023年收入有變動(dòng),我更完2023年的增值稅和其他報(bào)表,2024年是不是只用更企業(yè)所得稅,2024年增值稅沒(méi)變動(dòng),是不是就不用更了
公司公戶(hù)取得的利息收入,幾百塊一季度,這個(gè)實(shí)務(wù)上大家增值稅按未開(kāi)票收入申報(bào)的多嗎
老師,我們法人是日本人,他借款給我們,計(jì)提了利息沒(méi)支付,如果他豁免我們的利息,可以直接不用支付利息嗎?那樣公司是不是也不用代扣代繳他的個(gè)稅了?豁免利息應(yīng)計(jì)入應(yīng)納稅所得額,往期是虧損的,是不是這樣抵扣后所得稅也不用交了。
實(shí)際交易是我們律所給境外的公司提供了法律咨詢(xún)服務(wù),這種免增值稅嗎?
@郭老師 老師,問(wèn)下我們公司股東借款給我們,計(jì)提了利息沒(méi)支付,如果股東豁免我們的利息,可以直接不用支付利息嗎?那樣公司是不是也不用代扣代繳股東的個(gè)稅
老師您好,銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),3%減按2%的稅率征收,表中應(yīng)如何填寫(xiě)
如果季度開(kāi)專(zhuān)票2萬(wàn)元,普票開(kāi)了5萬(wàn)元,會(huì)計(jì)分錄的分別怎么寫(xiě)?然后減免的普票稅額又是如何做會(huì)計(jì)分錄?


謝謝老師,那之前提壞賬準(zhǔn)備確認(rèn)遞延所得稅,這屬于沖壞賬是不是也要沖減遞延所得稅啊
你好,是的,沖壞賬減遞延所得稅也要轉(zhuǎn)回
那么會(huì)計(jì)分錄是否是:借:壞賬準(zhǔn)備:100 貸:應(yīng)收賬款 100 借:所得稅費(fèi)用 -25(100*25%) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -25 借:遞延所得稅資產(chǎn)-25 貸:遞延所得稅費(fèi)用 -25 相當(dāng)于之前計(jì)提壞賬影響所得稅的會(huì)計(jì)分錄原路沖回 對(duì)嗎?
你好,是的,可以這樣處理,