同學,你好
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產,符合相關規(guī)定的,可以選擇適用簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅優(yōu)惠政策,填表方法如下:
1.將價款按3%征收率換算為不含稅銷售額,銷售額=含稅銷售額÷(1%2B3%),銷項稅額=銷售額x3%。將銷售額、銷項稅額填寫至《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第11欄對應的列次。
2.《增值稅減免稅申報明細表》的減稅項目中“減稅性質代碼及名稱”選擇“0001129924”,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的1%計算填寫在《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
3.《增值稅及附加稅費申報表》主表第5欄填寫“按簡易辦法計稅銷售額”,第21欄填寫“簡易計稅辦法計算的應納稅額”,第23欄填寫“應納稅額減征額”,第24欄填寫“應納稅額合計”。填寫《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》《增值稅減免稅申報明細表》后,系統(tǒng)會自動生成《增值稅及附加稅費申報表》主表的數(shù)據(jù)。

銷售自己使用過的適用簡易征收的固定資產,如何填報申報表
銷售使用過的固定資產,按3%征收減按2%征收率,那開票的稅率是3%還是2%?
一般納稅人銷售使用過的固定資產,適用簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅政策,如何填寫增值稅申報表?
老師 交的印花稅 股權變更的 還有滯納金 這怎么做分錄 印花稅是750 滯納金是181.88 麻煩老師寫下分錄 補申報交的的23-24年的印花稅和滯納金
老師 剛開通的電子稅務局 我想開發(fā)票的 提示沒有發(fā)票業(yè)務操作權限啥意思啊 法人登陸也是這個情況
9月增值稅未申報 10補申報但是9月的進項不能勾選了也就是要交增值稅 可以留抵抵欠么
老師,下午好!請問一下公司購買房子繳納的印花稅該怎么寫分錄呢?
今天中午說退錢給我們 是詐騙嗎
老師公司賬戶凍結??梢杂米庸举~戶直接網銀轉賬給稅務局嗎?有沒有問題?名字是子公司的?現(xiàn)金的話金額較大。哪種方式好呢金額大
你好,我們公司的法人是日本人,然后我們公司的股東是日本公司100%持股我們的。然后幾年前我們法人,他個人在北京賬戶有錢,他把北京賬戶的錢借給我們,借好幾年了,他覺得要計提利息比較麻煩,他想直接轉為投資款,而且是想直接轉成北日本公司對我們公司的投資款,這個怎么操作呢?有沒有操作過的老師,給個完整的流程
老師,總公司無息借支給子公司需要注意什么?哪些稅需要注意?
中午我接到電話 說你們這個平臺退錢給我們 是詐騙 對嗎
老師好,退休人員有社保工資,再去應聘私人企業(yè)所開的工資,個人所得咋算?
老師,您好,稅局直接按40/1+2%*2%算的稅,我怎么填
直接按銷售額除以3%算出不含稅金額,不含稅價*3%-稅局讓繳的稅款,倒擠出減免的稅可以嗎
同學,你好
是可以的
我是這樣倒擠的
同學,你好
倒擠是可以的
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利