同學(xué),你們還有一個(gè)附列資料是減征2%的

小規(guī)模納稅人附列資料不含稅銷售額對(duì)了,但是含稅銷售額卻不對(duì)怎么辦(因?yàn)楸碇惺前?%算增值稅,實(shí)際是1%)
小規(guī)模增值稅申報(bào)主表中應(yīng)稅不含稅銷售額是5萬(wàn)銷售是按1%還是按3%的不含稅金額填進(jìn)去?
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料一,扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅時(shí),申報(bào)表與附表1的不含稅銷售額數(shù)據(jù)有差額,是附表1數(shù)據(jù)不對(duì),但它是按照表上公式計(jì)算出來(lái)的,修改不了,怎么辦?。?/p>
小規(guī)模納稅人增值稅3%減按1%為什么不是含稅銷售額/(1+3%)*1%呢?而是含稅銷售額/(1+1%)*1%?
辭退員工離職補(bǔ)償平均工資看近十二個(gè)月的應(yīng)發(fā)工資合計(jì)除以12還是看實(shí)發(fā)工資合計(jì)除以12,包括個(gè)人承擔(dān)的社保公積金 個(gè)稅嗎
老師,匯算清繳調(diào)整了業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利服,我會(huì)計(jì)分錄需要錄分錄嗎?如果需要怎么錄
電商公司只報(bào)了7至9月的收入,之前都是0申報(bào)的補(bǔ)開(kāi)7月之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以嗎
老師,我想問(wèn)哈退役軍人的減免每年抵減9000,是指減免增值稅,不夠減,再去減附加稅嗎?
公司出售了一批固定資產(chǎn),有一些是已計(jì)提折舊完的了,有一些還沒(méi)有,取得收入走的私賬,這部分主要怎么賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)
老師個(gè)人去大廳開(kāi)代開(kāi)具植物油發(fā)票一次性開(kāi)6.5萬(wàn)需要繳納稅款嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市領(lǐng)用商品是自己用看見(jiàn)科目怎么做
公司給公司開(kāi)具租賃發(fā)票,一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn),有減征政策嗎?
這是什么意思,具體要怎么操作呢
辭退員工離職補(bǔ)償平均工資看近十二個(gè)月的應(yīng)發(fā)工資合計(jì)除以12還是看實(shí)發(fā)工資合計(jì)除以12


老師我填了減征了的,您看附列表還是只有不含稅銷售額對(duì)的上,含稅的就對(duì)不上了
同學(xué),這個(gè)你點(diǎn)申報(bào)可以嗎
我看不一致就沒(méi)點(diǎn)
可以點(diǎn)的,同學(xué),我這個(gè)月也是這樣做的,因?yàn)橛袦p征額附列表