您好,只要是理由合理完全可以的,只要不是廠區(qū)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就行
老師,12月我公司的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我這邊第四季度可不可以做增值稅0申報(bào)呢。進(jìn)項(xiàng)多出的原因就是原材料進(jìn)的比較多,老板壓貨,還有就是生產(chǎn)的產(chǎn)品還沒給對方送去。還有就是新修廠房和購買設(shè)備,這樣的話稅局問我我這邊這樣給解釋可以不呢?存不存在風(fēng)險(xiǎn)呢?
你好老師,我們公司是一般納稅人,汽車4S店,12月底有幾臺庫存車到了上戶最后期限了,公司將這幾臺車上戶到了我們自己公司的名下,并且開具的機(jī)動車專用發(fā)票,沒有資金往來,可能以后會以二手車的方式賣出去,我做的賬是借固定資產(chǎn)、進(jìn)項(xiàng)稅額,貸庫存商品、銷項(xiàng)稅額,這樣就造成申報(bào)12月稅的時候,增值稅申報(bào)表上的收入額和企業(yè)所得稅申報(bào)表上的收入額不一致,這樣會不會有什么風(fēng)險(xiǎn),我應(yīng)該怎樣解決呢?
我在一家建材公司工作,老板有五六家門店,主要經(jīng)營木門、吊頂、地板等。 我剛來不久,年底出年報(bào)表,利潤表有80萬的利潤,老板說不對,今年生意不好,不賠就不錯了,不可能有80萬的利潤,我作為會計(jì),遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度,他就主要比較關(guān)心存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收款等數(shù)據(jù),而利潤表他也不明白是怎么回事,我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財(cái)務(wù)軟件,是業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)結(jié)合的版本,首先三個月內(nèi)庫管就換了三個人,每次盤庫的賬實(shí)差異有些大,這是內(nèi)部管理問題。再有就是,我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒有進(jìn)貨價,我都不知道當(dāng)初是咋錄進(jìn)去的,我認(rèn)為這可能也是影響利潤表的一個原因。 現(xiàn)在老板想和我談?wù)勗趺垂芾恚屛页龇葚?cái)務(wù)流程,各位老師有沒有好的辦法,就是個進(jìn)銷存,現(xiàn)在是客戶交了定金,店長就負(fù)責(zé)進(jìn)貨,然后銷售。 字有點(diǎn)多,受累了。
我公司11月開出100萬發(fā)票,開票只是為了收款,產(chǎn)品沒出貨的,我11月確定收入,可以不結(jié)成本,留在產(chǎn)品,那11月利潤好高,12月完工發(fā)出產(chǎn)品,但12月沒銷售,結(jié)成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報(bào)表就會很難看,還是在11月反映銷售時,結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢?又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開出發(fā)票,我11月應(yīng)交4萬增值稅,由于有部份材材發(fā)票12月開出,所以我11月實(shí)交7萬增值稅,交多稅了。12月拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再認(rèn)證3萬稅額,那就變留抵稅額3萬了,留底稅額影響增值稅負(fù)嗎?問題有點(diǎn)多,請老師耐心解答
老師,我們公司貿(mào)易出口一批貨物,貨款已經(jīng)收到,進(jìn)項(xiàng)采購發(fā)票也拿到,我現(xiàn)在做購進(jìn)材料分錄,借庫存商品,借應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,這樣可以嗎,還是再新設(shè)一個科目,因?yàn)槲铱磮?bào)表就是稅金科目,這塊進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的,我是在報(bào)稅的時候填在哪里呢,我進(jìn)項(xiàng)勾選這個發(fā)票沒有做
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報(bào)個稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
上月的留抵進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證的有22萬,12月收到的購買設(shè)備發(fā)票進(jìn)項(xiàng)有7萬,廠房今年一年的收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是49萬。之前每月都給稅局按照1%的稅負(fù)繳納增值稅,現(xiàn)在就導(dǎo)致了進(jìn)項(xiàng)稅留抵沒認(rèn)證,現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多出44萬。這月的0申報(bào)應(yīng)該沒問題吧!
沒問題,你們這是都是正常的進(jìn)項(xiàng)稅額 沒有問題 可以解釋的通
好的,那我這月需不需要把所有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部認(rèn)證,還是按照以前的認(rèn)證一部分留一部分,下月再認(rèn)證呢?
兩種方式都可以,反正都是正常的進(jìn)項(xiàng)稅額,你自己選擇就行
老師,老板找來些設(shè)備維修發(fā)票做費(fèi)用報(bào)銷,但是跨年了,我能用今年1月的發(fā)票做到12月的賬里面嗎?
1月份的單據(jù)不能做到12月份的賬里面的