你好 繳納外管證的增值稅,印花稅賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 稅金及附加—印花稅 貸:銀行存款 有收入以后,增值稅需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理
老師請問一下,辦了外經(jīng)證,預(yù)繳增值稅的時候也交了附加稅、印花稅,稅務(wù)局還開了一張工會經(jīng)費其它收入的完稅憑證,這筆賬記什么科目 然后怎么申報呢
我單位有外地項目。繳納外管證的增值稅。印花稅。這些怎么入科目。有收入以后這些預(yù)繳的稅款該怎么處理!
老師好,有些施工單位掛靠我們建筑公司在外省施工項目,在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳的增值稅及其附加稅費,企業(yè)所得稅都是他們自己在本地預(yù)繳,然后把預(yù)繳稅單拿給我們公司入賬,請問我公司拿到這些稅單記賬,會計處理分錄如何做才合理?
老師,我2020年開了一百多萬外地的項目的發(fā)票,但是當(dāng)時沒有在外地備案預(yù)繳稅款,這個要怎么處理比較好?
小規(guī)模企業(yè)做賬收入時,不繳納稅款,銷項稅憑證處理: 1、收入確認(rèn): 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項費1% 稅費科目轉(zhuǎn)平: 借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項費1% 貸:營業(yè)外收入 這樣對嗎?不對應(yīng)該怎么處理
老師您好,是不是不管是一般借款還是專門借款,資本化支出都要算時間權(quán)重,還要算利息權(quán)重?
老師好,加工成本是指的什么,公式有嗎
老師,對方能開發(fā)票,要求我們打私戶,他們?nèi)ザ悇?wù)局代開發(fā)票,說稅點低些,可以這樣操作嗎?怕對我們有影響
小規(guī)模納稅人銷售貨物適用3%減按1%交稅時可以開專票嗎?
合并報表,內(nèi)部購銷固定資產(chǎn)的分錄怎么抵消
老師,對方只能開專票,但我們是小規(guī)模,普票就可以,專票對我們有影響嗎?稅務(wù)風(fēng)險這塊
老師問下企業(yè)向銀行貸款流程,謝謝
老師 公司名下沒車 但是員工出差開自己的車 然后開進來的加油票能不能計入費用?
區(qū)別幾種基金類型的比例是多少
銀行存款實際發(fā)放工資74401(已減掉個稅21.15),企業(yè)承擔(dān)社保23934.72,個人承擔(dān)社保9889.77,個稅21.15,計提工資計提社保計提個稅,發(fā)放工資,繳納社保,繳納個稅的分錄應(yīng)該怎么寫呢?計提寫一個分錄,繳納寫一個分錄。麻煩老師幫忙過細(xì)看好了幫忙寫下,謝謝老師!
有收入以后怎么處理呢。我還有留抵扣的進項稅
你好,就做收入分錄。 有留抵的稅額就做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄就是 了,預(yù)交的稅款暫時沒有抵扣。
老師我還是不明白預(yù)繳的這筆稅金應(yīng)該怎么抵扣。有收入以后怎么抵扣銷項稅
你好,比如有收入,形成銷項稅額1萬,有進項抵扣5000,預(yù)交了2000,就只需要補交增值稅3000元。
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
老師。預(yù)繳的附加稅怎么做分錄呢
你好,預(yù)繳的附加稅分錄是 借:應(yīng)交稅費——附加稅 貸:銀行存款?