出口退稅這部分的計算,如果是有退稅的部分就是按退稅率計算。如果是沒有退稅的部分,就是抵減國內(nèi)銷售的增值稅

公司外購了一份貨物金額是1500,對方開具的是普票,所以沒有抵扣進項稅,賬上入了的營業(yè)外支出1500,那么我們計提銷項稅的時候是按1500×13%算,還是1500/1.13*0.13算呢
老師您好!我們上月開票出口的那部分零稅率,金額為30萬,那么我們要留抵的是不是最少要有30萬/1.13*0.13的進項稅才可以全部退???
老師您好,我們出口退稅的那部分怎么計算呢?是是用開票金額/1.13*0.13嗎?
老師您好!算出口退稅的話,是用那個開票金額* 退稅率嗎?我們是13% 的稅率?還是說要先除以1.13再*0.13?
老師你好,如果我在平臺上查詢到我們的出口貨物,退稅率是13%,我們收到合同的金額比如是280000元,那么我們可以收到退稅金額是不是280000*0.13=36400元
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。
退稅率13%,開票開的是0稅率
迷個是全額退稅,就是進項稅可以全額抵稅,
就是國內(nèi)先申報交稅,然后再退稅嗎?必須要有足額額進項稅才可以退吧
國內(nèi)申報關(guān)稅的話,可以抵扣國外需要退的增值稅,就是國外銷售抵減國內(nèi)銷售應交稅費。
就是我們要勾選的時候是不是要把國內(nèi)那部分銷售對應的進項稅勾選再加上出口那部分的進項稅一起勾選才能保證全額退稅呢?
這個是國外銷售采購的進項稅進行勾選認證
老師不是太明白,我就是說我們這個月有留抵,要留抵的金額是不是要大于等于退稅額才可以全退稅呢?
你說的完全正確,就是退稅額大于留抵稅額才能全額退稅。
老師說反了嗎?還是我理解錯了,退稅額小于留抵稅額,那個退稅額才能全部退掉,誰小選誰吧!
哪個數(shù)據(jù)小,就按哪個數(shù)據(jù)進行退稅。 就是退稅額小于留抵稅額時,就是按退稅額進行退稅。如果是退稅額大于留抵額稅額,只能按留抵稅額退稅。