出口退稅這部分的計(jì)算,如果是有退稅的部分就是按退稅率計(jì)算。如果是沒有退稅的部分,就是抵減國(guó)內(nèi)銷售的增值稅
公司外購(gòu)了一份貨物金額是1500,對(duì)方開具的是普票,所以沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,賬上入了的營(yíng)業(yè)外支出1500,那么我們計(jì)提銷項(xiàng)稅的時(shí)候是按1500×13%算,還是1500/1.13*0.13算呢
老師您好!我們上月開票出口的那部分零稅率,金額為30萬,那么我們要留抵的是不是最少要有30萬/1.13*0.13的進(jìn)項(xiàng)稅才可以全部退啊?
老師您好,我們出口退稅的那部分怎么計(jì)算呢?是是用開票金額/1.13*0.13嗎?
老師您好!算出口退稅的話,是用那個(gè)開票金額* 退稅率嗎?我們是13% 的稅率?還是說要先除以1.13再*0.13?
老師你好,如果我在平臺(tái)上查詢到我們的出口貨物,退稅率是13%,我們收到合同的金額比如是280000元,那么我們可以收到退稅金額是不是280000*0.13=36400元
老師,逆流發(fā)生減值的分錄是,借少數(shù)股東權(quán)益,貸少數(shù)股東損益么?他倆哪個(gè)借哪個(gè)貸呢
我公司1999年成立,對(duì)外投資兩家企業(yè),但是現(xiàn)在其中一家持股80%的被投資單位已經(jīng)注銷了,只有另一家單位持股20%的公司還存續(xù)。從我接手這個(gè)單位的會(huì)計(jì)時(shí),賬上就沒確認(rèn)過長(zhǎng)投,現(xiàn)在稅局說看見我們申報(bào)了投資收益但是沒確認(rèn)長(zhǎng)投,要過來查賬,這種情況怎么解釋這個(gè)問題??
老師問一下小微企業(yè)是一年一評(píng)定嗎?評(píng)定時(shí)間是什么時(shí)候
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
報(bào)稅系統(tǒng)一般幾個(gè)人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購(gòu)買的煙酒開的專票,拿來先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
退稅率13%,開票開的是0稅率
迷個(gè)是全額退稅,就是進(jìn)項(xiàng)稅可以全額抵稅,
就是國(guó)內(nèi)先申報(bào)交稅,然后再退稅嗎?必須要有足額額進(jìn)項(xiàng)稅才可以退吧
國(guó)內(nèi)申報(bào)關(guān)稅的話,可以抵扣國(guó)外需要退的增值稅,就是國(guó)外銷售抵減國(guó)內(nèi)銷售應(yīng)交稅費(fèi)。
就是我們要勾選的時(shí)候是不是要把國(guó)內(nèi)那部分銷售對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅勾選再加上出口那部分的進(jìn)項(xiàng)稅一起勾選才能保證全額退稅呢?
這個(gè)是國(guó)外銷售采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行勾選認(rèn)證
老師不是太明白,我就是說我們這個(gè)月有留抵,要留抵的金額是不是要大于等于退稅額才可以全退稅呢?
你說的完全正確,就是退稅額大于留抵稅額才能全額退稅。
老師說反了嗎?還是我理解錯(cuò)了,退稅額小于留抵稅額,那個(gè)退稅額才能全部退掉,誰小選誰吧!
哪個(gè)數(shù)據(jù)小,就按哪個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行退稅。 就是退稅額小于留抵稅額時(shí),就是按退稅額進(jìn)行退稅。如果是退稅額大于留抵額稅額,只能按留抵稅額退稅。