出口退稅這部分的計算,如果是有退稅的部分就是按退稅率計算。如果是沒有退稅的部分,就是抵減國內(nèi)銷售的增值稅
公司外購了一份貨物金額是1500,對方開具的是普票,所以沒有抵扣進項稅,賬上入了的營業(yè)外支出1500,那么我們計提銷項稅的時候是按1500×13%算,還是1500/1.13*0.13算呢
老師您好!我們上月開票出口的那部分零稅率,金額為30萬,那么我們要留抵的是不是最少要有30萬/1.13*0.13的進項稅才可以全部退啊?
老師您好,我們出口退稅的那部分怎么計算呢?是是用開票金額/1.13*0.13嗎?
老師您好!算出口退稅的話,是用那個開票金額* 退稅率嗎?我們是13% 的稅率?還是說要先除以1.13再*0.13?
老師你好,如果我在平臺上查詢到我們的出口貨物,退稅率是13%,我們收到合同的金額比如是280000元,那么我們可以收到退稅金額是不是280000*0.13=36400元
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負擔,計入什么科目
退稅率13%,開票開的是0稅率
迷個是全額退稅,就是進項稅可以全額抵稅,
就是國內(nèi)先申報交稅,然后再退稅嗎?必須要有足額額進項稅才可以退吧
國內(nèi)申報關(guān)稅的話,可以抵扣國外需要退的增值稅,就是國外銷售抵減國內(nèi)銷售應(yīng)交稅費。
就是我們要勾選的時候是不是要把國內(nèi)那部分銷售對應(yīng)的進項稅勾選再加上出口那部分的進項稅一起勾選才能保證全額退稅呢?
這個是國外銷售采購的進項稅進行勾選認證
老師不是太明白,我就是說我們這個月有留抵,要留抵的金額是不是要大于等于退稅額才可以全退稅呢?
你說的完全正確,就是退稅額大于留抵稅額才能全額退稅。
老師說反了嗎?還是我理解錯了,退稅額小于留抵稅額,那個退稅額才能全部退掉,誰小選誰吧!
哪個數(shù)據(jù)小,就按哪個數(shù)據(jù)進行退稅。 就是退稅額小于留抵稅額時,就是按退稅額進行退稅。如果是退稅額大于留抵額稅額,只能按留抵稅額退稅。