這個是自己算的,借主營業(yè)務成本,銷項稅額抵減,貸應付賬款或者是庫存現(xiàn)金 等等,
請問旅行社收回增值稅普通發(fā)票,卷式或者通用機打發(fā)票的餐費,票面沒有稅額,請問如何抵減銷項稅,因為旅行社是差額征稅,可以抵減銷項稅,請問分錄是怎么樣的?
請問差旅費報銷的電子普通發(fā)票、機票、火車票、公路水路票均可計算抵扣,那賬務上可以做進項稅抵扣,可是在增值稅發(fā)票綜合服務平臺怎么做進項抵扣?是有對應的發(fā)票可以選擇抵扣嗎?
請問公司每月開具了增值稅發(fā)票,但是因為有進項稅額可以抵減不用交稅,那抵減的這個稅費要不要做賬?如果要做是怎么做的呢
我是旅游行業(yè),請問,應納稅額=(取得的全部價款和價外費用-扣除向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用)÷(1+6%)×6%-進項稅額。我想問下申報的時候,如何填寫銷項?開具發(fā)票是含稅普票,收票是含稅普票,銷項填寫是填收入減去成本么不含稅數(shù)字么?
旅行社一般納稅人采用差額征收方式做賬,收到的團款稅率為1%的普通發(fā)票,可以按照6%的稅率計算抵減增值稅嘛,還是只能按照票面抵扣1%的增值稅
老師好,我單位辦公用地是集團名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現(xiàn)在因為業(yè)務需要提發(fā)票額度,稅務局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務,資料2是1個履約義務,資料3是1個履約義務,對嗎
發(fā)票上沒有稅額,成本是按照發(fā)票金額計算嗎
這個是倒推出來稅額,這個是發(fā)票上面含稅金額/1.06 這個主營業(yè)務成本,
如果發(fā)票上是3%的稅額,也是按照含稅金額/1.06嗎?是不是倒推稅額可以忽略票面上的稅額?
是的,是的,是的,是的