抵減的這個(gè)稅費(fèi),不要做賬
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人的增值稅加計(jì)抵減從申報(bào)到繳納每月應(yīng)該做幾筆分錄?如果本月抵減前的應(yīng)納稅額是0,可提的抵減額不需要用到,結(jié)轉(zhuǎn)到下月,這樣的情況需要怎么賬務(wù)處理,怎樣做分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人的增值稅加計(jì)抵減從申報(bào)到繳納每月應(yīng)該做幾筆分錄?如果本月抵減前的應(yīng)納稅額是0,可提的抵減額不需要用到,結(jié)轉(zhuǎn)到下月,這樣的情況需要怎么賬務(wù)處理,怎樣做分錄呢?
如果發(fā)票抵扣了之后做紅沖處理,進(jìn)項(xiàng)稅金額要做轉(zhuǎn)出處理,那紅沖的這個(gè)稅費(fèi),可以不可以從當(dāng)月的其他進(jìn)項(xiàng)稅額中直接抵減
我們是科技企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減可以享受多抵減10%,之前我們沒(méi)開(kāi)發(fā)票,但是我把多抵減的進(jìn)項(xiàng)稅填在附表四第六行了,上個(gè)月開(kāi)票了,有銷(xiāo)項(xiàng)稅,如果是用這個(gè)抵減額的話(huà)我們是不用交稅的,但是現(xiàn)在在主表上我們還是需要交稅,從哪里能體現(xiàn)這個(gè)抵減額呢?
以抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,賣(mài)家要沖紅,那我是不是要補(bǔ)交那部分增值稅?(因?yàn)槊總€(gè)月進(jìn)出的稅額都是正正好的,沒(méi)有多繳納增值稅)怎么做賬
老師,對(duì)賬是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和付款金額,和科目余額表對(duì)是嗎,余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額
更正增值稅報(bào)表,有時(shí)間或者次數(shù)限制嗎,我現(xiàn)在能手動(dòng)更正去年12月的的報(bào)表嗎,問(wèn)了稅務(wù)局,還讓我傳資料后臺(tái)給往期更正,我可以手動(dòng)更嗎
表格的資金占用量是什么意思呢
老師,個(gè)人把錢(qián)借給公司,公司算了利息還給個(gè)人,這個(gè)利息要交稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師這張票高德打車(chē)普票抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎
二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商不是減按0.5%稅率征收嗎?那同時(shí)還可以享受小規(guī)模一個(gè)季度30萬(wàn)免稅嗎?比如我這個(gè)季度銷(xiāo)售額是25萬(wàn)我是怎么繳稅呢?是按0.5還是免稅?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以抵扣嗎,怎么計(jì)算抵扣
為什么坐飛機(jī)不能開(kāi)發(fā)票而是行程單呢
你好老師,增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅跟未交增值稅這兩個(gè)科目怎么理解?
老師,新的工作人員簽訂合同,繳納社會(huì)保險(xiǎn),醫(yī)療增員用工形式如何選擇是農(nóng)村合同制還是城鎮(zhèn)合同制,之前在別的單位繳納的社保,是城鎮(zhèn)合同制嗎?謝謝