你好!你這個是什么費(fèi)用?
請教個問題 2019年的汽車發(fā)票金額在1萬多。還有在2019年底少計提了年中獎,在2020年1月發(fā)放了這筆少計提的年中獎。這2筆在2020年憑證做的借方科目是以前年度損益調(diào)整,那這2筆費(fèi)用在申報匯算清繳時可以納稅調(diào)減嗎?還是只能沖減未分配利潤
跨年報銷,只要在匯算清繳前都可以報銷前一年的發(fā)票,還需要在前一年底,預(yù)先做預(yù)提費(fèi)用嗎?等第二年發(fā)票到了,再沖回?還是不用。(請徐阿富老師解答,謝謝)
老師您好,我們有一筆100萬左右的預(yù)提費(fèi)用,發(fā)票在21年1月才能開出,這筆費(fèi)用是不是在匯算清繳前沖回就可以?還是必須在今年底沖回?
你好老師,請問我們公司有筆廣告費(fèi)沒有收到發(fā)票,匯算清繳前取得發(fā)票就可以做費(fèi)用不是,那么,我們?nèi)〉玫陌l(fā)票,必須是上年的開票日期,還是可以次年但是在匯算清繳前的日期,這個發(fā)票有什么日期嘛?還有什么別的注意事項嘛?
老師,我想問下,就是我發(fā)現(xiàn)我21年年底多預(yù)提了一筆幾十萬的費(fèi)用,就不應(yīng)該預(yù)提。那我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,我是不是做一筆調(diào)整分錄,在2月份賬里做借預(yù)提費(fèi)用,貸以前年度損益調(diào)整,然后借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配-沒分配利潤,然后在21年匯算清繳做一筆調(diào)增
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
咨詢服務(wù)費(fèi)
你好!你如果實際有發(fā)生業(yè)務(wù),1月份開回發(fā)票,可以稅前扣除。不用沖。
如果這個月開出來的話這個月進(jìn)項大于銷項,同期對比會不會也不太好?引起稅局注意,所以想著能在明年5月份沖完的話是不是可以這么操作
你好!這個你可以不用認(rèn)證進(jìn)項啊。
明白,謝謝
你好!不用客氣的了。