您好,可以的進項稅額是可以留到明年抵扣的。

公司剛成立,沒有收入,買了一些煙送禮用,讓對方開了增值稅專票,可以進項抵扣嗎
我司剛成立,暫時沒有收入,只有一些成本,然后有一些出差的機票進項稅,這個進項稅到年底了,可以轉到待抵扣明年有了收入在抵扣嗎?
老師,進項發(fā)票收到好幾賬了,但是我就抵扣了一兩張,其余沒有抵扣,我當時收到發(fā)票都沒有做待抵扣進項稅,都是等到抵扣了才做采購入庫,請問這樣可以嗎?
老師,我有一些進項沒認證沒抵扣,在應交稅費待認證進項稅里,以后沒收入了,這些發(fā)票我不認證了行嗎
老師我公司收到兩張專票,暫時不抵扣進項稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進項稅額還是待認證進項稅額?。课铱戳撕芏嗵釂?,說待認證是沒有認證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認證那不就不能抵扣啊,認證了那么申報表自動就計入進項稅額了啊,也不存在認證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個科目,就是我暫時不在網上認證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進項稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉出做進項稅額,不知道我的理解是不是正確
個體戶業(yè)主名下是車與他的個體戶簽個使用協(xié)議,那么車產生的相關的費用,可以用作抵個體戶的費用嗎?
老師 文化事業(yè)建設費針對什么繳費
這個題目中方案2這不是從第五年 年末也就是第六年年初開始的嘛 那不是折現的話應該折5期 怎么會是4期呢
老師好,公司今年多計提了工資,如果明年5月份之前發(fā)不完,做納稅調增,并取回相應成本票稅前扣除可以不,如果今年沒有做暫估,明年取回來的票能稅前扣除不
老師企業(yè)平時都交稅,注銷時候可以虧損嗎,還是或多或少得交點稅
老師,企業(yè)所得稅里公益性捐贈限額計算依據老師說是會計利潤,會計利潤是不是就是利潤總額?
老師,甲方應付給乙方1000元,甲方借給乙方費用80元,這種往來用一張憑證做會計分錄怎么合理表達
老師您好,請問一下我們公司租的廠房1-12月一共是100萬,其中前三月免費,這個發(fā)票第四個月才拿到手確認總金額,這個怎么攤銷
從哪查詢提交過的財務報表呢 ?
錢已收未開票和錢已付未收到票怎么寫分錄呢?
那我是不是要把它從進項稅轉到待抵扣里面?
認證也可以 轉到待認證進項稅也行
好的,謝謝老師
不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評,多謝。