你好 招待費的不可以抵扣的

公司剛成立,沒有收入,買了一些煙送禮用,讓對方開了增值稅專票,可以進項抵扣嗎
我司剛成立,暫時沒有收入,只有一些成本,然后有一些出差的機票進項稅,這個進項稅到年底了,可以轉(zhuǎn)到待抵扣明年有了收入在抵扣嗎?
老師,公司買了一些酒送禮,對方是一般納稅人,我們讓開專票,但對方說需要我們有食品經(jīng)營許可證才可以開,有這樣的規(guī)定嗎?
老師 請問一下 我們公司買了東西:禮包 酒 煙 …… 然后我老板去開了增值稅發(fā)票回來 現(xiàn)在外賬那邊說那些發(fā)票不能抵扣 只能用來做費用 為什么不能抵扣阿 因為沒有對應(yīng)的進項?
老師,我們公司一般納稅人,中秋節(jié)買了10元的煙酒,對方開的專票,送禮用的,進賬可以全額抵扣嗎
為什么A是錯的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動項目,但是它的d選項是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動項目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
那這張發(fā)票可以入賬嗎,該怎么做
借銷售費用招待費貸銀行存款 勾選平臺選擇不抵扣勾選