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老師好,退回的社保費(fèi)用該怎么入賬? 在財(cái)務(wù)軟件里,如果我紅沖管理費(fèi)用,軟件是不提取那個(gè)數(shù)額的?

2020-12-25 17:35
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-25 17:40

借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用,社保附屬。

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-25 17:40

最后是負(fù)數(shù)剛才打錯(cuò)了。

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借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用,社保附屬。
2020-12-25
管理費(fèi)用全部入開辦費(fèi),這個(gè)是你在哪里看到的?
2023-08-13
同學(xué)你好。我給你解答
2025-06-23
你好;? ?你先根據(jù)科目余額表 建賬 ; 建賬后? ;這個(gè)是退回來的是好久發(fā)生的管理費(fèi) ?? ??
2022-05-09
這里放的借方負(fù)數(shù)是因?yàn)橘M(fèi)用的發(fā)生額,他是在借方,如果你發(fā)的貸方的話影響你的科目余額表和利潤表不一致,所以放到借方負(fù)數(shù)來表示
2022-11-29
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