11月的設(shè)備發(fā)票做到12月里,可以一次性進成本里
老師,我有一張今年11月份設(shè)備發(fā)票,價值80萬。由于我12月才收到發(fā)票,所以這張設(shè)備發(fā)票我只能做到12月的賬里面。我想問一下11月的設(shè)備發(fā)票做到12月里,可以一次性進成本里么
我公司是一個新辦的企業(yè),是做通用設(shè)備的,人數(shù)不多,目前只做了一臺設(shè)備,12月份把整臺設(shè)備的增值稅發(fā)票全額開了票,客戶預(yù)付了80%的貨款,但到一月份設(shè)備都沒有交貨,請問我12月份的成本是全額做到主營業(yè)務(wù)成本還是做一些留點在庫存商品里面。
老師2022年1月才收到一張成本專票,,12月賬里面沒有記這一張發(fā)票時間是12月的發(fā)票,在歸屬期12月認證了,記賬我應(yīng)該怎么記賬,
老師,我有一張專用發(fā)票是12月的收到的,我12月要做這筆成本,但是進項稅不想抵扣,我就可以把這張發(fā)票抵扣聯(lián)留到1月來做抵扣,發(fā)票聯(lián)可以在放在12月賬里?這樣可以嗎?
老師,我們購買了一臺設(shè)備300萬,對方已經(jīng)把發(fā)票開了,11月份開的專票,我11月份沒有入賬,12月份也不想入賬,我想在2025年進行入賬在折舊可以嗎
老師公司新開業(yè),公戶沒開,老板拿進來的錢,我怎這么做行嗎? 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板
老師你好,看以前會計做的賬,這個分錄不懂什么意思啊
你好,老師,你能幫我看下我核算的稅費合理不
扣減土地價款抵減的銷項稅額,在確認土地增值稅應(yīng)稅收入上怎么使用?。?/p>
老師好,企業(yè)貸款讓我把內(nèi)賬做漂亮用來貸款,這個應(yīng)該怎么做,沒有思路;還有一點就是一直以來內(nèi)賬都是不能對外的,這家企業(yè)以前都沒做內(nèi)賬,只做外賬,現(xiàn)在這個內(nèi)賬需要從2022年開始做,還得用來貸款的,咋整
施工完成后,壓的質(zhì)保金,現(xiàn)在結(jié)算,現(xiàn)在開票開什么名稱
土地增值稅應(yīng)稅收入,我看有人是用不含稅收入+含稅土地價款確認,還有人是用(含稅收入-含稅土地價款)/(1+9%)+含稅土地價款/(1+9%)?9%計算,兩種方式哪個對呢
酒店的房租應(yīng)該進費用還是進成本
老師請問一下,殘保金申報表的上年在職職工工作總額怎么計算
老師你好,我們現(xiàn)在有一個業(yè)務(wù)是賺差價的,現(xiàn)在客戶直接繞過我的上游找到我們,讓我們直接給他提供貨源走私賬,本來之前差額入的是營業(yè)外收入,但是我們付款并不是進步就能結(jié)清,所以未支付完的款就用了其他應(yīng)收-往來這個科目過渡,但是現(xiàn)在由于他提出走私賬,收款的時候還是可以入營業(yè)外收入沒問題,但是付款的時候不能再用其他應(yīng)收往來這個科目了,因為再用這個科目過渡的話就跟之前的賬混在一起就會導(dǎo)致這個科目余額不對,本來之前掛的是未付款給供應(yīng)商的金額,再沖這個科目,余額只會變小,我現(xiàn)在說的是內(nèi)賬的操作,但是樺其他科目又會有余額無法平賬
我可以稅前扣除吧?因為昨天有個老師讓我反結(jié)賬做到11月的賬里,說我11月的設(shè)備發(fā)票做到12月賬里,就得明年1月扣除,
可以稅前扣除,都是在2020年。
老師,那我如何進行賬務(wù)處理?能寫一下分錄么?我想把這個設(shè)備一次性折舊了,進成本里
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款