你好,截止到今年的11月已經(jīng)連續(xù)12個月銷售額超過500萬,需強制升為一般納稅人的。
我公司去年12月份開始開票,到現(xiàn)在一共開票500萬,現(xiàn)在12月份我在開票還是小規(guī)模吧?
老師,公司現(xiàn)在是小規(guī)模,比如年底11月開票累記超過了500萬,那么是不是12月份才開始按一般納稅人來征稅,
老師小規(guī)模滾動12個月開票不超500萬,我去年11月份開票到今年10月份這樣算嗎
老師你好,我是一個小規(guī)模公司,從去年12月份到現(xiàn)在11月份已經(jīng)開票350萬了,如果我12月份再開票180萬,是不是12月份我公司就調(diào)整為一般納稅人了?
老師我們10月份付給裝修公司2萬11月份付4萬一共六萬到現(xiàn)在沒開發(fā)票給我們,等一月份給我們開來發(fā)票,我直接一月份開始攤銷就可以是嗎?12月末不用計提吧
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
老師,新賬冊,我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負債表沒問題,利潤表上有本年累計數(shù)呢
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費、水土保持方案編制服務(wù)費、勘察費、水土保持補償費、耕地占用稅。這些費用都要入在建工程科目嗎?等項目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
還沒超過啊,剛好500萬
你好,剛好等于500萬也需要轉(zhuǎn)的。
我這是含稅金額500萬,不含稅沒有達到的
你好,不含稅金額沒有達到不需要轉(zhuǎn)
我現(xiàn)在12月在開票,不算在內(nèi)吧,還是小規(guī)模吧
你好,是的,不算在內(nèi)