你好,按要求補繳即可
老師,之前注冊了瑜伽館,是小規(guī)模,一直都沒有納稅申報,現(xiàn)在客戶需要我們開發(fā)票,稅局叫我們補繳稅款,怎么處理?
之前是小規(guī)模納稅人客戶開的發(fā)票,已經(jīng)申報了,現(xiàn)在變一般納稅人了,客戶回來說發(fā)票用不了,要我們給他補開,我不愿意,因為我們稅現(xiàn)在6個點,之前才一個點,問題是我們現(xiàn)在還可以把這張票紅字嗎?這個票是7月份的,現(xiàn)在都9月份了,之前是電子發(fā)票,現(xiàn)在是紙質(zhì)發(fā)票
老師,我們我們開了兩張專票給一家小規(guī)模納稅人客戶,到但是前段時間稅務(wù)局說我們?yōu)轱L(fēng)險納稅人我們開給他們的發(fā)票不能入成本,就把購買方兩張專票沒收了,當時我們不知道他們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在對方說要退貨,可他們沒有票了,我們要怎么處理呢?
老師,我們是個體戶,小規(guī)模納稅人,核定征收,前幾年,上游給我們銷售原材料時經(jīng)常不給我們開發(fā)票,但去年卻給我們開了2000萬的發(fā)票,我們沒有入賬。然后我們的銷售對象大多都是自然人,也就沒開發(fā)票給客戶,也沒申報增值稅。最近稅務(wù)局從上游開給我們的2000萬發(fā)票發(fā)現(xiàn)了問題,要我們先自查,要補交稅款。我們應(yīng)該怎樣處理呢?
老師,你好!請問一下我們公司是一般納稅人,我們之前銷售了貨物給客戶,貨款已經(jīng)收了,貨物也已經(jīng)發(fā)貨給客戶了。但是發(fā)票確還沒有開給客戶。現(xiàn)在的問題是這個客戶公司已經(jīng)注銷了,他們也沒有叫我們開發(fā)票,這樣的情況,我們該如何處理
老師,如果我實際投資款是1600萬,現(xiàn)在要減資到100萬,那多余的后期我可以退回實收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實繳后需要驗資嗎
老師,公司是做貿(mào)易的,當時主要是進口礦產(chǎn)品,業(yè)務(wù)發(fā)生之前跟客戶預(yù)收部分貨款,就用預(yù)收帳款科目,當月進的礦產(chǎn)品當月就做未開票收入,因為當沒有分清賣給哪家多少噸,做收入的借方科目也就用預(yù)收帳款對沖,到收貨款開發(fā)票時就對應(yīng)客戶沖預(yù)收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶支付了,帳上的預(yù)收賬款科出負數(shù)了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當時錢是公司轉(zhuǎn)給總經(jīng)理,由總經(jīng)理付給個人了,當時的會計把這個錢掛總經(jīng)理個人往來,現(xiàn)在總經(jīng)理讓我把這個往來消掉,寫了個說明,老板,財務(wù)總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個賬務(wù)比較合適
敏感性分析的概念及適用場景?
銀行賬里有個恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內(nèi)部賬戶是什么錢,是這個專用內(nèi)部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會計做的分錄有點搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個人所得稅已繳費,但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產(chǎn)生稅款
買賣礦產(chǎn)品的稅務(wù)率控制在多少合適
老師,如果個稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報,不涉及到繳費,那請問在系統(tǒng)中就更正兩個月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?
但是我們沒有賬,繳多少啊?
從來都沒有開過票
稅局會給你們核定的。