同學(xué),你好 第一個分錄是正常銷售,第三個分錄是轉(zhuǎn)入減免,第二個分錄是減免稅計入營業(yè)外收入
老師您好 我剛接手了別人的賬,有點不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會計在收到發(fā)票進賬的時候做的是借 應(yīng)交稅費 待認證進項稅額 然后在月底的時候做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進賬稅額 貸 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 我不太會用應(yīng)交稅費-待認證進項稅額這個科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個分錄對嗎?另外 實際情況是進賬大于銷項 不用交稅 這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝
老師您好,這是我上次問題咨詢的,還有一點不明白,這個我需要做以前年度損益調(diào)整嗎?如果影響分錄應(yīng)該怎么做
老師您好, 我有點不明白以前會計掛的這個分錄,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
老師對于一般納稅人的月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅不是很明白,比如,上個月有留底的稅額還用不用做會計分錄
老師,增值稅有關(guān)的這幾個科目,待抵扣,待認證,待轉(zhuǎn)銷,留抵稅…我有點整不明白,有相關(guān)的會計處理分錄
老師您好請問,如果三季度預(yù)繳所得稅5000,匯算清繳是4000,退稅1000.請問,這三個階段分錄怎么寫呢?
老師剛接手公司一直沒申報過印花稅 稅費中認定里沒有 那需要申報嗎
員工工資5000,社保公司負責(zé),那個稅按多少算
您好!老師麻煩 我問一下個稅繳納階梯
老師,A股東在甲合伙企業(yè)(注冊資本200萬)持有60%股份,120萬,未實繳,甲合伙企業(yè)在乙公司(注冊資本500萬)持有30%股份,150萬,這150萬是A股東代甲合伙企業(yè)繳納的,乙公司一直是虧損狀態(tài),注冊資本從500萬減資到10萬,并且甲公司相應(yīng)股權(quán)已經(jīng)0元轉(zhuǎn)讓給其他公司了。關(guān)于A股東代甲公司繳納150萬給乙公司作為投資款這筆業(yè)務(wù),乙公司是做了賬的確認為甲公司投資款,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)甲公司針對這筆業(yè)務(wù)一直未做賬,我可以這樣子處理嗎?先做借長期股權(quán)投資款,貸方其他應(yīng)付-A股東150萬,然后將這筆往來款轉(zhuǎn)為A股東對甲公司的投資款嗎。借:其他應(yīng)付-A股東,貸:實收資本,然后確認投資款虧損,借投資收益,貸:長期股權(quán)投資
老師,我問下,進項不夠,如果費用票已經(jīng)勾選了,該怎么做賬
老師請問一下,還銀行貸款的利息,沒有發(fā)票,是要計入應(yīng)付利息科目,還是財務(wù)費用—利息科目,收到銀行借款的時候是借:銀行存款,貸:長期借款
老師,A股東在甲合伙企業(yè)(注冊資本200萬)持有60%股份,120萬,未實繳,甲合伙企業(yè)在乙公司(注冊資本500萬)持有30%股份,150萬,這150萬是A股東代甲合伙企業(yè)繳納的,乙公司一直是虧損狀態(tài),注冊資本從500萬減資到10萬,并且甲公司相應(yīng)股權(quán)已經(jīng)0元轉(zhuǎn)讓給其他公司了。關(guān)于A股東代甲公司繳納150萬給乙公司作為投資款這筆業(yè)務(wù),甲公司是做了賬的,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)乙公司針對這筆業(yè)務(wù)一直未做賬,我可以這樣子處理嗎?先做借長期股權(quán)投資款,貸方其他應(yīng)付-A股東150萬,然后將這筆往來款轉(zhuǎn)為A股東對甲公司的投資款嗎。借:其他應(yīng)付-A股東,貸:實收資本,然后確認投資款虧損,借投資收益,貸:長期股權(quán)投資
請問老師,農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷賬務(wù)處理時,分錄中需不需要列免稅的增值稅?
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調(diào)了順序一哈就沒反應(yīng)過來 謝謝老師
不客氣,希望能夠幫到你
老師,我在問下 就是增值稅是每個月都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
不是的,如果有需要繳納稅金的月份才需要結(jié)轉(zhuǎn),可以不結(jié)轉(zhuǎn)
好呢 謝謝老師
不客氣,希望能夠幫到你