您好,前面沒(méi)有認(rèn)證是計(jì)入待認(rèn)證,是吧
老師好!進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒(méi)回來(lái),已經(jīng)認(rèn)證勾選了,該怎么做賬呢?
老師 我想問(wèn)一下 我們這邊的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選后才發(fā)現(xiàn)注冊(cè)地址沒(méi)對(duì) 如果我們不夠選的話進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就對(duì)不上怎么辦呢
如果勾選了進(jìn)項(xiàng)10000,別的費(fèi)用專票800不怎么做賬
老師,我11月接老會(huì)計(jì)的賬,我現(xiàn)在在做11月份的進(jìn)項(xiàng)票勾選,發(fā)現(xiàn)老會(huì)計(jì)把10月底開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)勾選了但這幾張票沒(méi)有做賬,我現(xiàn)在該怎么做個(gè)賬呢?
通行費(fèi)發(fā)票,之前做賬沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)抵扣,那我勾選如果勾了,怎么做賬
老師 您好 我想問(wèn)一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開(kāi)票收入一個(gè)季度不超30萬(wàn),員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬(wàn)左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒(méi)數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門(mén)票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫(kù)存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
這個(gè)答案是不是給錯(cuò)了,b是錯(cuò)誤的吧
老師,公司買(mǎi)的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫(xiě)著預(yù)付卡,還涉及個(gè)稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計(jì)算嗎?
沒(méi),發(fā)票還沒(méi)拿來(lái),先勾選了,這個(gè)要做嗎?還是等票來(lái)再做
你可以在電子稅務(wù)局打出來(lái)先做賬
那這樣怎么做賬呢
借:管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款
那如果費(fèi)用一直沒(méi)拿來(lái)報(bào)銷,不是也麻煩
這個(gè)你有發(fā)票,入賬了,到時(shí)收到就不用入賬了
擔(dān)心他們沒(méi)拿來(lái)報(bào)銷
這個(gè)可以催他們拿來(lái)
那如果等后續(xù)他們拿來(lái)報(bào),再做,這樣可以嗎?
可以的,但你現(xiàn)在不是差發(fā)票嗎,要認(rèn)證,就要先做賬
已經(jīng)勾選了,那我可以先掛賬,后續(xù)再轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?
你就先做賬,到時(shí)收到就不做,把這張發(fā)票備注下