你好,這個(gè)是要員工自己在個(gè)人所得稅APP上面確認(rèn)的
根據(jù)《個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除操作辦法(試行)》第九條規(guī)定“納稅人次年需要由扣繳義務(wù)人繼續(xù)辦理專項(xiàng)附加扣除的,應(yīng)當(dāng)于每年12月份對(duì)次年享受專項(xiàng)附加扣除的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn),并報(bào)送至扣繳義務(wù)人”。目前享受方式已進(jìn)一步優(yōu)化,如納稅人信息無變化,將自動(dòng)在次年1月1日起繼續(xù)享受專項(xiàng)附加扣除;如納稅人信息有變化,應(yīng)及時(shí)予以更新。各地應(yīng)合理開展宣傳輔導(dǎo),加強(qiáng)提示提醒,積極組織動(dòng)員,做好輿情應(yīng)對(duì),確保納稅人2021年度能夠繼續(xù)享受專項(xiàng)附加扣除政策。 老師如何操作
確認(rèn)明年的專項(xiàng)附加扣除可以由公司財(cái)務(wù)人員來操作的嗎?還是必須自己在app確認(rèn)
老師,個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除中的子女教育,孩子今年7月份大學(xué)畢業(yè),個(gè)稅app里子女教育信息未更改,現(xiàn)在需要確認(rèn)2021年的扣除信息,現(xiàn)在可以在系統(tǒng)里把這個(gè)信息改成2020年7月份嗎,還是該怎么操作呢?
老師,關(guān)于專項(xiàng)附加扣除,我有個(gè)疑問。員工如果在個(gè)稅app填寫專項(xiàng)附加扣除信息,申報(bào)方式如果選擇了扣繳義務(wù)人扣繳,那么企業(yè)可以下載到相關(guān)信息進(jìn)行每月扣除,如果選擇了年度自行申報(bào),那么就是匯算清繳時(shí)員工自己做。但是如果員工不在app上面填寫信息,而是我單獨(dú)打印模板給員工填寫,由我來錄入信息,那專項(xiàng)附加扣除是不是可以每月扣除???專項(xiàng)附加扣除的操作是不是這個(gè)思路呢???
老師,關(guān)于專項(xiàng)附加扣除,我有個(gè)疑問。員工如果在個(gè)稅app填寫專項(xiàng)附加扣除信息,申報(bào)方式如果選擇了扣繳義務(wù)人扣繳,那么企業(yè)可以下載到相關(guān)信息進(jìn)行每月扣除,如果選擇了年度自行申報(bào),那么就是匯算清繳時(shí)員工自己做。但是如果員工不在app上面填寫信息,而是我單獨(dú)打印模板給員工填寫,由我來錄入信息,那專項(xiàng)附加扣除是不是可以每月扣除???專項(xiàng)附加扣除的操作是不是這個(gè)思路呢???
老師,餐飲服務(wù)的進(jìn)行稅票,能不能抵扣?
老師,我有個(gè)客戶一張關(guān)單,金額比較大,是大型設(shè)備,要分四次收匯?請(qǐng)問這個(gè)收匯次數(shù)有限制嗎?系統(tǒng)能錄的進(jìn)去嗎?
工作太忙了沖賬的報(bào)銷單,沒有及時(shí)簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說難聽話,員工承認(rèn)錯(cuò)誤先解釋什么原因,然后領(lǐng)導(dǎo)不聽,員工直接講不簽擺那去!這屬于領(lǐng)導(dǎo)刁難員工嗎?老師給點(diǎn)指導(dǎo)意見唄?
老師,這個(gè)題里資本公積和其他收益是怎么計(jì)算的,哪個(gè)是倒擠出來的
截圖當(dāng)中的這道題,如果說他沒有放棄減免稅政策的話,這道題的結(jié)局會(huì)是怎么算?把計(jì)算過程寫一下,可以嗎?
太忙了沖賬的報(bào)銷單,沒有及時(shí)簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說難聽話,員工直接講不簽就不簽
一個(gè)一般納稅人銷售一個(gè)自建房銷售額1500萬。請(qǐng)問預(yù)交怎么計(jì)算?實(shí)際繳納該怎么計(jì)算?把豎式列出來。特別是關(guān)于適用稅率。
工作太忙了沖賬的報(bào)銷單,沒有及時(shí)簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說難聽話,員工承認(rèn)錯(cuò)誤先解釋什么原因,然后領(lǐng)導(dǎo)不聽,員工直接講不簽擺那去!這屬于領(lǐng)導(dǎo)刁難員工嗎?老師給點(diǎn)指導(dǎo)意見唄?
收到異常憑證提醒,要求本月做一下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。假如說本月銷項(xiàng)稅額5000,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10000,那這樣就是交稅15000,但是如果我有12000進(jìn)項(xiàng),認(rèn)證了就只交3000稅款,這樣操作能行嗎?
老師,這題是合并報(bào)表中的,2020.1.1甲取得乙60%股權(quán)的情況下,下圖是內(nèi)部交易,我不知道減值為什么算出來是10,是怎么算出來的,是以770來算,還是以700來算
因?yàn)樗齻兝鲜钦f之前都是上報(bào)由會(huì)計(jì)來確認(rèn)
你好,這個(gè)是跟財(cái)務(wù)沒有關(guān)系的啊,是稅務(wù)局確認(rèn)的。
我意思是一開始可以自己填,也可以報(bào)給財(cái)務(wù)人員。由她們統(tǒng)一填上去。
你好,可以的,但是要員工的賬號(hào)和密碼給財(cái)務(wù)人員的
是在自然人那里填嗎
你好,不是的,是在手機(jī)個(gè)人所得稅app上面填寫的