您好,現(xiàn)在是累計(jì)預(yù)扣繳,累收入撿減去累計(jì)的減除費(fèi)用等

老師,請(qǐng)問(wèn)一下每個(gè)月給員工算工資扣個(gè)稅的時(shí)候,是按當(dāng)月達(dá)到起征點(diǎn)就扣,還是給他們累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下每個(gè)月給員工算工資扣除個(gè)稅的時(shí)候,是先把信息填入自然人系統(tǒng)后根據(jù)自然人預(yù)扣預(yù)繳的數(shù)據(jù)來(lái)給員工扣除個(gè)稅,還是先在工資表中把個(gè)稅先計(jì)算出來(lái),然后再去跟自然人系統(tǒng)核對(duì)呢
老師,截止6月個(gè)稅應(yīng)納稅所得額是超過(guò)36000元,按照10%的預(yù)扣率扣除,那我下個(gè)月工資達(dá)不到起征點(diǎn),那個(gè)稅還是按照10%的預(yù)扣率扣除嗎?
老師,想問(wèn)一下個(gè)稅的問(wèn)題,下個(gè)月想交個(gè)稅,之前做的工資沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),現(xiàn)在超過(guò)5000了,想當(dāng)月申報(bào)的時(shí)候 當(dāng)月就扣繳稅費(fèi),之前我看都是按照累計(jì)扣除數(shù)抵減,因?yàn)樾枰?dāng)月就扣款,申報(bào)的時(shí)候 需要怎么調(diào)整方式
老師,員工的個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除,請(qǐng)問(wèn),如果員工想扣的話,是要達(dá)到個(gè)稅起征點(diǎn)才扣還是怎么說(shuō)?之前的會(huì)計(jì)給員工做的工資表上他們各自對(duì)應(yīng)的工資金額都是按照社保基數(shù)那個(gè)金額給他們做的。
公司聘請(qǐng)的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒(méi)有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請(qǐng)退休人員
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個(gè)月按成本比例,下個(gè)月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時(shí)給對(duì)方的現(xiàn)金折扣2萬(wàn)元,對(duì)方開(kāi)來(lái)增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對(duì)嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過(guò)期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個(gè)人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫(xiě)一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒(méi)有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫(xiě)一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開(kāi)票額度只有1萬(wàn),簽的合同33萬(wàn),怎樣調(diào)整額度?一般申請(qǐng)了多久批得下來(lái)啊


那就是每個(gè)月給員工扣個(gè)稅的同時(shí),先進(jìn)自然人系統(tǒng)把員工信息應(yīng)發(fā)工資等相關(guān)信息都輸入進(jìn)去,按照自然人系統(tǒng)的那個(gè)預(yù)扣預(yù)繳的金額,再在工資表中按照自然人預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)稅金額填入工資表中的個(gè)稅嗎
對(duì)的,先輸入系統(tǒng)計(jì)算一下,省的計(jì)算錯(cuò)誤,然后再把個(gè)稅填到工資表里面
好的,謝謝老師哈
不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝