學(xué)員你好,6000萬(wàn)元是不含稅的,因?yàn)轭}目后面說(shuō)了開(kāi)具的是增值稅專用發(fā)票且注明了稅款金額 相關(guān)分錄: 借:原材料6000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)780 貸:銀行存款6000%2B780
老師,這道題的第三個(gè)問(wèn)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊,可以解決一下嗎
老師,這道題怎么選A呢 貨款6000萬(wàn)含稅嗎 麻煩寫一下分錄可以嗎
老師,您好!這道題選什么,并且?guī)臀覍懸幌路咒浛梢詥??謝謝
老師,想請(qǐng)問(wèn)下如果公司經(jīng)常性以這種方式轉(zhuǎn)款:A-B-C-D-E-……A 期間會(huì)有部分往來(lái)和貨款,金額不小,想知道這是什么樣性質(zhì)的業(yè)務(wù),麻煩有知道的老師告訴我一下好嗎
麻煩老師可以分別寫一下這三道題的會(huì)計(jì)分錄嗎?是差不多的題目
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,那怎樣區(qū)分含稅或者不含稅呢
學(xué)員你好,應(yīng)試的話呢,一般題目說(shuō)貨物XX元,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,這個(gè)價(jià)格必然是不含稅的,如果是普通一般是含稅的,或者有些題目會(huì)直接說(shuō)明,不含稅單價(jià)