您好 車(chē)船稅是在稅金及附加科目核算

老師,車(chē)船稅是不是在稅金及附件科目核算的?
車(chē)船稅是怎么計(jì)算,車(chē)船稅是記稅金及附加科目還是管理費(fèi)用科目呢?
不通過(guò)”稅金及附加“科目核算的是((本題分?jǐn)?shù):1分)A印花稅B房產(chǎn)稅C車(chē)船稅D資源稅
請(qǐng)問(wèn)老師,民非企業(yè)的車(chē)船稅在稅金及附加中核算嗎“
老師,問(wèn)一下:車(chē)船稅是記入 “營(yíng)業(yè)稅金及附加"科目嗎?
老師我們公司停車(chē)收入以前開(kāi)成1%了,交了1%的稅現(xiàn)在還要交4%的稅費(fèi),怎么計(jì)算我要交的稅呢?
《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕37號(hào))和《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施辦法》等相關(guān)規(guī)定: 一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,用于生產(chǎn)銷(xiāo)售或委托加工稅率為9%的貨物,或者用于其他允許抵扣的項(xiàng)目,可以按照以下規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 取得一般納稅人開(kāi)具的9%專(zhuān)票:直接按票面注明的稅額抵扣。 取得小規(guī)模納稅人開(kāi)具的3%專(zhuān)票:不按票面3%抵扣,而是按專(zhuān)票上注明的“金額”× 9%的扣除率計(jì)算抵扣。 取得農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票:同樣可以按照發(fā)票金額×9%計(jì)算抵扣 老師,這是我找的文件,我是小規(guī)?,F(xiàn)在需要開(kāi)3%專(zhuān)票給對(duì)方,我現(xiàn)在不清楚的是我應(yīng)該開(kāi)票賦碼。我是小規(guī)模,銷(xiāo)售的商品是餃子皮,抄手皮,面條。
老師您好 公司收到一筆出口貨款,生產(chǎn)型企業(yè),不申請(qǐng)退稅,也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,申報(bào)時(shí)金額填到哪一欄?
季末本年利潤(rùn)貸方余額,是不是就要計(jì)提企業(yè)所得稅稅了?怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)客戶(hù)介紹項(xiàng)目,給予他介紹費(fèi),支付到個(gè)體戶(hù),對(duì)方需要開(kāi)具什么發(fā)票給我們?20萬(wàn)這樣
老師我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒(méi)走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
增值稅報(bào)表,因?yàn)檫@個(gè)月對(duì)外開(kāi)了一張租賃發(fā)票,表三這里自動(dòng)出了這張發(fā)票的數(shù),是價(jià)稅合計(jì)數(shù),這表用填么,以前從沒(méi)填過(guò)
車(chē)輛檢測(cè)費(fèi)屬于現(xiàn)代服務(wù) 還是鑒證服務(wù)
老師,麻煩問(wèn)一下,個(gè)體工商戶(hù)租的房子要交租賃印花稅?是不減半征收?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提社保應(yīng)該怎么做分錄?已申報(bào)未繳費(fèi)的


老師,老會(huì)計(jì)放在管理費(fèi)用-稅金科目核算算不算錯(cuò)?
現(xiàn)在管理費(fèi)用下不核算稅金了
老師,不說(shuō)二級(jí)科目。放在管理費(fèi)用下核算對(duì)不對(duì)?
新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定在稅金及附加科目核算 有的單位也在管理費(fèi)用下核算
你的意思,都可以?
正規(guī)的在稅金及附加科目核算 有的單位 不正規(guī)就計(jì)入管理費(fèi)用