你好,你附加稅應(yīng)該是增值稅申報(bào)完了自動(dòng)就有數(shù)據(jù)了
老師我這個(gè)增值稅的銷項(xiàng)稅額:40220.65元,進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了66426.51,我要留底一部分,那我申報(bào)的時(shí)候,應(yīng)該怎么填寫?
老師:我申報(bào)的時(shí)候,銷項(xiàng)100000元,進(jìn)項(xiàng)扺扺扣了3000元,加計(jì)扺減1000元,請問那附加稅那個(gè)表該怎么填?
請問老師,上期進(jìn)項(xiàng)稅額1000元,銷項(xiàng)稅額800元,申報(bào)的時(shí)候按照我們當(dāng)?shù)氐亩愗?fù)率,我抵扣了600元進(jìn)項(xiàng),繳納了200元稅款,那么請問老師,我上期還有400元進(jìn)項(xiàng)稅額在這期期初錄入哪個(gè)科目里面
老師我申報(bào)了12月的增值稅銷項(xiàng)是74517.4元,進(jìn)項(xiàng)是22843.54元然后加計(jì)抵減扣了2284.35,最后應(yīng)交增值稅是49389.51、城建稅3457.27、教育費(fèi)附加1481.69地方教育費(fèi)附加987.79我12月計(jì)提的時(shí)候怎么做分錄呢?可以詳細(xì)說說嗎?以前沒有做過加計(jì)抵減的分錄
老師,麻煩問一下,我公司符合5%加計(jì)扣除政策,本期進(jìn)項(xiàng)10000元,本期其他交通類(客運(yùn)服務(wù))100元稅額,那我填寫加計(jì)扣除申報(bào)表的時(shí)候本期發(fā)生額寫10000還是10100?
跟這個(gè)客戶對賬,說我們多算了3000,如圖,我看了跟申報(bào)表都對的上,是他們弄錯(cuò)了還是我搞錯(cuò)了?
老師,開發(fā)票要補(bǔ)合同和銀行轉(zhuǎn)賬,銀行流水付款方和合同簽約人不是一個(gè)抬頭可以嗎
老師,我們有個(gè)客戶破產(chǎn)了,應(yīng)收收不回來了,計(jì)提壞賬怎么做呢?
老師,企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫是按哪里的數(shù)據(jù)呢?
老師,從租計(jì)征交房產(chǎn)稅,計(jì)稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫之前的商品發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用加到該批貨的商品成本去呢?
做內(nèi)賬的 收到贈(zèng)品:是做了借庫存商品 貸營業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn):借營業(yè)外收入 貸 本年利潤 現(xiàn)在要把部分贈(zèng)品做成營業(yè)外成本 怎么
分錄情況,不太懂,幫我看看有沒有錯(cuò)
請問老師,過半數(shù)和1/2以上有什么區(qū)別
廠房租賃,要對方開票,稅額有哪些
沒有,我這個(gè)月開了上年的無票收入的發(fā)票,在線上申報(bào)不了,只能去現(xiàn)場,我不知這個(gè)表怎么填?
那你就把你繳納增值稅填寫在計(jì)稅依據(jù)那就可以算出來了