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Q

請問老師,專項應付款支付信息技術服務費,會計科目應該怎么做?

2020-12-09 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-09 11:29

你好 專項應付款支付信息技術服務費,借:管理費用等科目,貸:銀行存款等科目 借:專項應付款,貸:其他收益

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快賬用戶6880 追問 2020-12-09 12:21

謝謝老師 那其他收益月底要結轉么

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齊紅老師 解答 2020-12-09 12:21

你好,其他收益月底需要結轉到本年利潤的?

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快賬用戶6880 追問 2020-12-09 12:29

常規(guī)報表其他收益欄沒有 [微笑]

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齊紅老師 解答 2020-12-09 13:10

你好,報表其他收益欄沒有,就應當增加這一行才是的。

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你好 專項應付款支付信息技術服務費,借:管理費用等科目,貸:銀行存款等科目 借:專項應付款,貸:其他收益
2020-12-09
您好,是**,支付寶的提現(xiàn)手續(xù)費嗎?
2024-06-13
你好,你們是支付了這筆服務費是嗎
2025-06-05
你好 借無形資產 管理費用 應交稅費應交增值稅 貸銀行存款
2021-09-17
你好!11月 借預付賬款貸銀行存款 12月借 管理費用等 應交稅費 貸預付賬款
2022-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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