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請問:實(shí)際工作中是否可以貸方寫成應(yīng)收賬款53000?

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2020-12-07 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-07 17:24

學(xué)員你好,可以的,預(yù)收款不多的企業(yè)可以不設(shè)置預(yù)收賬款科目,而計(jì)入應(yīng)收賬款貸方。

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學(xué)員你好,可以的,預(yù)收款不多的企業(yè)可以不設(shè)置預(yù)收賬款科目,而計(jì)入應(yīng)收賬款貸方。
2020-12-07
你好 借:應(yīng)收賬款 ,貸:應(yīng)收賬款,通常是應(yīng)收賬款明細(xì)科目的調(diào)整 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)付賬款,通常是分錄有錯(cuò)誤,才這樣做調(diào)整分錄?
2021-01-12
有合同首寫合同,沒有合同是看發(fā)票不含稅,沒有發(fā)票 按這個(gè)申報(bào)表,還有采購是不是需要交需要你問下你專管員我看部分學(xué)員反饋采購說不需要交,我之前公司就直接取發(fā)票采購和銷售發(fā)票不含稅金額去 交,乘以比例80%*萬分之三,
2021-02-26
你好,實(shí)際有購入,但是沒有發(fā)票的,暫估著有余額就可以。
2022-01-12
你好,沖減管理費(fèi)用,可以是借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù),也可以是貸方管理費(fèi)用正數(shù),這兩種方式都是可以的
2021-12-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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