同學(xué),你好 借:管理費用-勞務(wù)費 貸:銀行存款
我公司是小規(guī)模納稅人,主營課程培訓(xùn),一些講師工資過高,想合理避稅,公司讓其成立個體戶給我們開票,開具勞務(wù)費發(fā)票我司,分錄怎么寫呢?
老師,我們是小規(guī)模建筑工程公司,法人公戶轉(zhuǎn)款給個人,備注工人勞務(wù)費 這種公司要是是別人公司員工 我們不用申報個稅的話 是不是支付出去的工資需要對方開發(fā)票過來,我們付款分錄 跟收到發(fā)票的分錄應(yīng)該怎么寫吖
老師:我們是建筑公司,接了一項工程,業(yè)主給我們結(jié)進度款20萬,其中4萬是打進公司的農(nóng)民工工資專戶,我們開了16萬的材料票給甲方,但4萬的工資我們沒去稅局代開發(fā)票,而是打進一個勞務(wù)公司的賬戶讓勞務(wù)公司代發(fā),并且用勞務(wù)公司開了票給業(yè)主,請問我們公司用什么會計分錄處理這筆業(yè)務(wù)?勞務(wù)公司又用什么分錄處理這業(yè)務(wù)?個稅是由承包方申報還是勞務(wù)公司申報?勞務(wù)公司也是我在做賬
建筑總公司為一般納稅人,中標一工程項目給本地區(qū)縣分公司干(當?shù)匾蟪闪⒎止荆?,成立的是小?guī)模納稅人,給甲方開具建筑服務(wù)發(fā)票是按小規(guī)模1%開票,建筑公司扣我們管理費1%,稅款14.3%,這咋辦呢,應(yīng)該是按1%扣稅費還是14.3%扣稅費
老師,你好!我們公司是一家勞務(wù)公司,別人承包了一個項目,別人委托我們給開發(fā)票,錢打進我們的公戶,扣下稅款,其余都返回給人家,這個我們扣下多少稅費,才合適呢?我們勞務(wù)公司是小規(guī)模納稅人,這個扣多少稅費,怎么計算呢?
一個公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務(wù)風(fēng)險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
不能計入主營成本中嗎?
同學(xué),你好 也可以計入成本,按照你們自己的情況定