同學你好 還是可以紅沖的

老師我問一下,我們公司是小規(guī)模,第三季度我們開票超過30萬了,所以交了增值稅,但是九月份開的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經交了,這個需不需要去稅務局辦理退稅
就是小規(guī)模,7.8的專用發(fā)票,在第三季度已經報稅過了,到第四季度,7.8月的兩張專用發(fā)票還可以沖紅嗎
老師,小規(guī)模建筑企業(yè),第三季度已經開普通發(fā)票超過了120萬,第四季度開票20多萬,四季度季報是按全年開票算,還是可以單看第四季度,因為單看第四季度就是減免,全年就不能減免了
老師,我問一下,小規(guī)模納稅人,我們四月開票中有一張專票在5月進行了紅沖,第二季度報稅時,這個紅沖的專票要交稅錢嗎?還是在第三季度進行沖減呢?這個怎么填申報表啊,請老師指導下
一、小規(guī)模第三季度開的專票,現在要作廢,之前已經繳納的稅費是可以抵扣第四季度稅費嗎? 二、現在是否有不能隨意紅沖作廢專票的說法呢
老師,我們有一個公司要注銷了,另一個公司欠他300多萬怎么弄啊
老師,我公司有一個員工有證掛靠在別人公司,別的公司在幫他交社保,我公司該怎么申報個稅
老師,銀行結匯時回單上有個匯率與結匯人民幣金額與實際收到的結匯金額不一致,什么什么原因
本月計提的應付職工薪酬,下個月公司從工資里扣的遲到費,入什么科目?
老師,外貿企業(yè)首單是EXW出口,什么時候可退稅,退稅都需要哪些單證,我們現在外貿企業(yè)注冊地與我們一家生產企業(yè)是同一個注冊的,出口的產品是從我們生產企業(yè)直接走貨的,在退稅環(huán)節(jié)需要注意哪些事項。
老師:問個問題,A的廠房讓B白用,雙方未簽合同,廠房電費B負擔,應該電業(yè)局直接給B開發(fā)票,B付電費給電業(yè)局,還是電業(yè)局給A開發(fā)票,A付電費給電業(yè)局,然后A再給B開電費發(fā)票,B將電費付給A,謝謝!
你好老師個體戶經營期限是多少年
退貨1706件,倉庫返工后1614,那么損耗92件,貨款未收,怎么做 借主營業(yè)務收入-1706 貸應收賬款 借營業(yè)外支出 貸庫存商品92 這樣做對嗎?感覺怪怪的
老師您好 出口的業(yè)務必須開發(fā)票嗎
我們購入時取得的是普通發(fā)票,無法抵扣進項,現在出售,能不能按照簡易計稅辦法開票繳納增值稅