您好,小規(guī)模開專票,不免稅

老師小規(guī)模納稅人開的專票是不是不在季度30萬免增值稅的范圍,這個(gè)是不是只針對(duì)季度開的普票。
小規(guī)模開具的專票,是不在季度30萬免稅范圍內(nèi)嗎?
老師,小規(guī)模季度開票30萬以內(nèi)免稅的話,開專票免嗎?
請(qǐng)問老師小規(guī)模納稅人開了38萬的專票,稅率本是3%,優(yōu)惠開的1%,稅金3800元,不屬于季度減免30萬范圍內(nèi)嗎
小規(guī)模納稅人季度30萬內(nèi)免征增值稅,如果開具有專票(不動(dòng)產(chǎn)租賃專票,稅率5%)免稅嗎?30萬免征是包含普票,增票嗎
老師好!2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬,沒有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?


專票單獨(dú)納稅?普票按照季度30萬以下免稅?
您好,只要開專票,都需要繳納稅。比如開了28萬,普票,3萬的專票,此時(shí)專票和普票都需要繳稅
老師,開具28萬普票,不是滿足季度不足30萬 免稅嗎?
專票%2B普票大于30萬,需要繳稅
專票的開具額度占普票30萬的額度?
那不對(duì)呀,專票+普票小于30萬,難道不納稅?不是說專票單獨(dú)納稅嗎
專票的開具額度占普票30萬的額度;專票%2B普票小于30萬,專票繳稅。