同學(xué),你好 不屬于的

老師,小規(guī)模納稅人今年第二季度開票0稅率的27萬元,1%稅率的5萬元,合計(jì)32萬,那還能享受季度30萬內(nèi)的可以減免的政策嗎?
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度內(nèi)開了20萬的專票,3萬的普票,可以享受稅收優(yōu)惠政策嗎?還是20的專票全額納稅,3萬的普票照常享受稅收優(yōu)惠政策?
老師小規(guī)模納稅人開的專票是不是不在季度30萬免增值稅的范圍,這個(gè)是不是只針對(duì)季度開的普票。
請(qǐng)問老師小規(guī)模納稅人開了38萬的專票,稅率本是3%,優(yōu)惠開的1%,稅金3800元,不屬于季度減免30萬范圍內(nèi)嗎
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超30萬,免增值稅,如果開專票就是3%減按1%征收吧,或者放棄優(yōu)惠開3%征收率的專票就按3%交增值稅?
做內(nèi)賬需要裝訂憑證這些嗎?
你好、我想問一下我們公司出了一批產(chǎn)品給客戶、次月發(fā)現(xiàn)有一件產(chǎn)品不合格、然后我們重新做了一件給他們這件就不收錢了、也不用他們把不合格的產(chǎn)品退回來、然后我們老板想把重新做的這一件產(chǎn)品產(chǎn)生的成本要做賬做進(jìn)去體現(xiàn)出來、我該怎么做賬
老師,“潤滑油”駕馳和*勞務(wù)*機(jī)油+機(jī)濾安裝費(fèi),是費(fèi)用票專票,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
印花稅用計(jì)提嗎?交印花稅具體財(cái)務(wù)處理
出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證階段,還可逆嗎?業(yè)務(wù)上好像客戶不滿意要退錢
老師,22年開的發(fā)票,漏做收入了,現(xiàn)在25年補(bǔ)入,發(fā)票是裝 在22年還是25年。
小規(guī)模是季度免征30萬的企業(yè)所得稅,這些一年免征120,那么我前三個(gè)月收入不超過30,個(gè)別月份沒有收入。年底12突然收入增加超過50萬,那么企業(yè)所得稅可以平均到其他月份,次年退稅么 我想問的是,整年的額度可以累積么
怎么合理降低個(gè)稅繳納 有什么方法嘛
個(gè)體戶,個(gè)稅多久申報(bào)一次
利息收入在個(gè)稅系統(tǒng)里怎么申報(bào)


小菲老師,如果開的是普票,是不是只要交800元稅金?
同學(xué),你好 不是,也是3800