您好 現(xiàn)在建立賬套應(yīng)該期初數(shù)是9月份的期末余額

老師,交接過(guò)來(lái)的帳是從4-9月的賬本,記賬憑證,那么現(xiàn)在建立賬套應(yīng)該期初數(shù)是不是從10月開(kāi)始建賬,小規(guī)模企業(yè),
老師,小規(guī)模納稅人,前期是請(qǐng)的代理記賬,現(xiàn)從7月份開(kāi)始自己做賬。請(qǐng)問(wèn)下:自己公司新買(mǎi)了一個(gè)賬套,想直接從7月份開(kāi)始建賬,7月份之前的后期才能移交過(guò)來(lái),那期初數(shù)據(jù)可以后面在錄入嗎?
老師,3月之前的賬都是亂的,數(shù)據(jù)都不平,我現(xiàn)在是中途建賬從4月開(kāi)始,直接錄期初數(shù),但是不平,怎么辦?又急著開(kāi)股東會(huì)沒(méi)東西拿出來(lái)
新開(kāi)小規(guī)模,9月22日成立,老板在當(dāng)天現(xiàn)金墊付整年租金,在10月進(jìn)行零申報(bào)第三季度,資負(fù)表季末季初資產(chǎn)這時(shí)填了0.01,其它應(yīng)付款100,那建賬時(shí)租金如何處理,租賃合同是在9月22日簽的,建賬應(yīng)從9月22日開(kāi)始嗎?建賬若從9月開(kāi)始,有了開(kāi)辦費(fèi),卻零申報(bào),這樣是不是矛盾了?應(yīng)如何處理?
老師,這個(gè)月從代賬公司接過(guò)來(lái)一個(gè)小規(guī)模的賬,現(xiàn)在需要重新建帳套,錄入期初數(shù)據(jù),我是只需要錄入去年12月的期末余額就可以嗎
工資預(yù)提分錄怎么做,要當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,您好,我們單位有個(gè)柜臺(tái)為個(gè)人承包,盈虧與公司無(wú)關(guān),但是走我們銀行賬戶(hù),進(jìn)行供應(yīng)商往來(lái),支付貨款,發(fā)放工資,這種情況下如何進(jìn)行內(nèi)部核算最簡(jiǎn)便?
賬上未分配利潤(rùn)很多,但實(shí)際賬上沒(méi)有這么多錢(qián),正常嗎
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下員工入職體檢報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用可以稅前扣除嗎
公司賬上有未分配利潤(rùn),公司實(shí)繳110萬(wàn),認(rèn)繳500萬(wàn),現(xiàn)在想減資到100萬(wàn),可以嗎
老師,我現(xiàn)在準(zhǔn)備開(kāi)租賃發(fā)票,我們是2個(gè)月一開(kāi),提前15天開(kāi)具,對(duì)方支付租金?,F(xiàn)在是要開(kāi)11月15日到1月14的租賃發(fā)票,老師,開(kāi)具發(fā)票,我是開(kāi)11月15日到12月31日的發(fā)票,等到1月份再開(kāi)1月1日到1月14的發(fā)票好呢,還是直接開(kāi)11月15日到1月14日的發(fā)票好呢?
老師,我們公司租了一輛車(chē),費(fèi)用一年是48000元,如果他去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票的話,稅款是48000*20%對(duì)嗎?
老師,10月注冊(cè)領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報(bào)11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_(kāi)始做賬
個(gè)體戶(hù)外賣(mài)平臺(tái)上的收入需要在做無(wú)票收入申報(bào)嗎?個(gè)體戶(hù)電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表沒(méi)有無(wú)票收入那列呢
貸款用的財(cái)務(wù)報(bào)表逐年下來(lái)未分配利潤(rùn)很高了 可以怎么調(diào)呢


那如果建立了一個(gè)4月開(kāi)始的,是不是要改過(guò)來(lái)
建立了一個(gè)4月開(kāi)始的 那要從4月份開(kāi)始錄入記賬憑證了
問(wèn)題是4月份人家已經(jīng)有賬本了
那要建立10月開(kāi)始的帳套
4-9月都有賬本
是啊,那怎么辦
把那個(gè)賬套作廢
還是怎么處理
把那個(gè)賬套作廢 重新建立
用友T3軟件記賬
能徹底消除不
把帳套刪除 可以徹底消除
用友的軟件
帳套刪除 資料全部刪除的?
還有用友軟件里面,T3,是否需要設(shè)置供應(yīng)商和客戶(hù)科目,有必要嗎,就是指定科目的時(shí)候,還是直接指定二級(jí)科目就可以了,不用特別區(qū)分供應(yīng)商和客戶(hù)
您供應(yīng)商和客戶(hù)不核算到具體單位?