您好 現(xiàn)在建立賬套應(yīng)該期初數(shù)是9月份的期末余額
老師,交接過來的帳是從4-9月的賬本,記賬憑證,那么現(xiàn)在建立賬套應(yīng)該期初數(shù)是不是從10月開始建賬,小規(guī)模企業(yè),
老師,小規(guī)模納稅人,前期是請(qǐng)的代理記賬,現(xiàn)從7月份開始自己做賬。請(qǐng)問下:自己公司新買了一個(gè)賬套,想直接從7月份開始建賬,7月份之前的后期才能移交過來,那期初數(shù)據(jù)可以后面在錄入嗎?
老師,3月之前的賬都是亂的,數(shù)據(jù)都不平,我現(xiàn)在是中途建賬從4月開始,直接錄期初數(shù),但是不平,怎么辦?又急著開股東會(huì)沒東西拿出來
新開小規(guī)模,9月22日成立,老板在當(dāng)天現(xiàn)金墊付整年租金,在10月進(jìn)行零申報(bào)第三季度,資負(fù)表季末季初資產(chǎn)這時(shí)填了0.01,其它應(yīng)付款100,那建賬時(shí)租金如何處理,租賃合同是在9月22日簽的,建賬應(yīng)從9月22日開始嗎?建賬若從9月開始,有了開辦費(fèi),卻零申報(bào),這樣是不是矛盾了?應(yīng)如何處理?
老師,這個(gè)月從代賬公司接過來一個(gè)小規(guī)模的賬,現(xiàn)在需要重新建帳套,錄入期初數(shù)據(jù),我是只需要錄入去年12月的期末余額就可以嗎
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無償捐贈(zèng)。請(qǐng)問我公司入賬增值稅如何處理?
那如果建立了一個(gè)4月開始的,是不是要改過來
建立了一個(gè)4月開始的 那要從4月份開始錄入記賬憑證了
問題是4月份人家已經(jīng)有賬本了
那要建立10月開始的帳套
4-9月都有賬本
是啊,那怎么辦
把那個(gè)賬套作廢
還是怎么處理
把那個(gè)賬套作廢 重新建立
用友T3軟件記賬
能徹底消除不
把帳套刪除 可以徹底消除
用友的軟件
帳套刪除 資料全部刪除的?
還有用友軟件里面,T3,是否需要設(shè)置供應(yīng)商和客戶科目,有必要嗎,就是指定科目的時(shí)候,還是直接指定二級(jí)科目就可以了,不用特別區(qū)分供應(yīng)商和客戶
您供應(yīng)商和客戶不核算到具體單位?