你好。建賬從9月開始是沒問題的。 理論上講應(yīng)在9月份將相關(guān)賬目入進(jìn)去,不應(yīng)該零申報(bào)的。如果已經(jīng)申報(bào)了,也不愿意向稅局申請修改申報(bào)了。那么就補(bǔ)入到10月份吧。 不跨年問題不大的。

新開小規(guī)模,9月22日成立,老板在當(dāng)天現(xiàn)金墊付整年租金,在10月進(jìn)行零申報(bào)第三季度,資負(fù)表季末季初資產(chǎn)這時(shí)填了0.01,其它應(yīng)付款100,那建賬時(shí)租金如何處理,租賃合同是在9月22日簽的,建賬應(yīng)從9月22日開始嗎?建賬若從9月開始,有了開辦費(fèi),卻零申報(bào),這樣是不是矛盾了?應(yīng)如何處理?
星海公司于2×22年8月因擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,用自有資金建造兩項(xiàng)固定資產(chǎn)(屬于不動產(chǎn)),包括一個(gè)車間和一個(gè)專門服務(wù)于產(chǎn)品生產(chǎn)的建筑物。其中車間果用自營方式建造,從2×22年8月1日開始,當(dāng)月末結(jié)束;建筑物由于技術(shù)方面的原因委托大通公司負(fù)責(zé)建造,雙方在8月20日簽訂建造合同,合同規(guī)定工程應(yīng)于9月末交付使用。有關(guān)這兩項(xiàng)工程成本支出的資料如下:(1)7月15日,用銀行存款購入工程物資1582000元(其中增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為182000元),工程物資驗(yàn)收入庫。(2)8月1日,工程開始,當(dāng)日領(lǐng)用工程物資1287000元。(3)8月12日,因工程需要領(lǐng)用生產(chǎn)產(chǎn)品用庫存材料一批,其實(shí)際成本為80000元。(4)8月18日,因工程需要領(lǐng)用庫存商品100件,實(shí)際單位成本為540元。(5)8月20日,因工程需要臨時(shí)租賃吊車一輛,租賃期一天,支付租賃費(fèi)900元。(6)8月31日,經(jīng)分配計(jì)算輔助生產(chǎn)部門為工程提供水電等勞務(wù)支出共計(jì)12000元,工程應(yīng)負(fù)擔(dān)直接人工費(fèi)41040元,其中,工程人員工資36000元,職工福利費(fèi)5040元。(7)8月31日,經(jīng)現(xiàn)場清理,發(fā)現(xiàn)工程物資盤盈,其實(shí)際成本估計(jì)為2
老師,請教下初到一家工業(yè)園區(qū)小規(guī)模納稅人從事會計(jì)工作應(yīng)該從哪里開始入手。該工業(yè)園區(qū)是由三個(gè)老板合伙買地蓋了幾棟樓建成廠房和一棟公寓樓出租,部分廠房由三個(gè)老板各自其他實(shí)體公司辦公,剩下的出租,租戶有公司和個(gè)人。會計(jì)負(fù)責(zé)園區(qū)的所有租金收入和物業(yè)、水電費(fèi)等相賬務(wù)處理。該工業(yè)園涉及房產(chǎn)稅和土地稅季繳,這兩個(gè)稅種的計(jì)算依據(jù)和計(jì)算公式是什么。會計(jì)上崗沒有會計(jì)交接,所有表格、文檔新會計(jì)不知道數(shù)據(jù)計(jì)算依據(jù)和來源,9、10月的賬沒做,7、8月的憑證沒打印,這種情況下會計(jì)無從下手,老板要求3天查出前期項(xiàng)目有沒有問題,該公司外賬是代賬公司做。這種情況新上崗的兼職會計(jì)該如何應(yīng)對。
我們有售后維護(hù)費(fèi)用,都是領(lǐng)用的原材料,這個(gè)有領(lǐng)料單的,做賬的話能直接做到制造費(fèi)用嗎
老師!請問評星補(bǔ)貼款45萬,做什么收入
老師你好,我們有個(gè)公司稅務(wù)注銷了,我那個(gè)抵扣用途那個(gè)表沒導(dǎo)出來,怎么辦,進(jìn)項(xiàng)票也沒打出來,影響嗎
這里怎么添加人員名字信息
找郭老師回答問題 2019年公司付電費(fèi)17萬 其中13萬是代其他公司支付的 17萬當(dāng)時(shí)會計(jì)是計(jì)入費(fèi)用 當(dāng)年收到13萬 會計(jì)計(jì)入其他應(yīng)付賬款中 那現(xiàn)在調(diào)整我怎么寫分錄
老師,總公司有勞務(wù)派遣資質(zhì)和人力資源資質(zhì),那么辦一個(gè)分公司可以用這個(gè)總公司的資質(zhì)嗎
請問,房開公司首先是預(yù)繳增值稅和預(yù)繳土地增值稅,后面是預(yù)繳增值稅不預(yù)繳了,將預(yù)收賬款確認(rèn)未開票收入,同時(shí)要再預(yù)繳土地增值稅?
老師,香港公司做賬跟我們有啥區(qū)別?
公司股東出資并驗(yàn)資,抽走了注冊資本,現(xiàn)在又準(zhǔn)備補(bǔ)足,當(dāng)時(shí)是驗(yàn)資之后轉(zhuǎn)出了,沒有備注,財(cái)務(wù)記賬本上也沒有任何記錄,股東重新補(bǔ)足后,如何在工商登記層面證明自己已補(bǔ)足,是否需要遞交資料給市場監(jiān)督管理局,怎么在工商登記的資料上顯示已補(bǔ)足
老師你好,我們有個(gè)公司稅務(wù)注銷了,我那個(gè)抵扣用途那個(gè)表沒導(dǎo)出來,怎么辦,進(jìn)項(xiàng)票也沒打出來,影響嗎


租金還沒開票,不知能否通過修改租賃合同時(shí)間,從10月份開始,然后票、帳也是10月份走,這樣合理嗎?相當(dāng)于營業(yè)執(zhí)照拿到后,再租房
不需要修改租賃合同的。在10月份補(bǔ)提9月份租金就行,并且把老板墊付的往來款掛上就可以的。 開發(fā)票與確認(rèn)租金費(fèi)用不沖突的。 租金要按月確認(rèn)到費(fèi)用里。
完整的賬務(wù)流程應(yīng)如何做呢
1.老板代為墊付租金? ? ?借:預(yù)付賬款-房租? ? 借其他應(yīng)收款-房租押金? 貸:其他應(yīng)付款-老板 2.計(jì)提9月、10月租金借:管理費(fèi)用-房租(9、10月的租金)貸:預(yù)付賬款-房租