期初不平 差額放到利潤(rùn)分配 還有你這個(gè)是外賬嗎 如果是的話你賬上和申報(bào)的是不是不一樣了

老師我是從8月份開始接收之前會(huì)計(jì)的賬務(wù),因?yàn)檐浖灰粯樱晕以谖疫@邊的軟件里面錄入了初始數(shù)據(jù),也就是上一個(gè)會(huì)計(jì)的7月底的數(shù)據(jù),但是結(jié)束初始化時(shí)老是提醒初始數(shù)據(jù)不平衡,我對(duì)了好久,數(shù)據(jù)都是一樣的
老師,公司處于籌建期,我是11月份建的賬錄入的原始卡片,現(xiàn)在12月份了,固定資產(chǎn)憑證我是自己錄入的,不是自動(dòng)生成的。本來期初余額應(yīng)該都是0的,但是現(xiàn)在不平,我只好在期初錄了固定資產(chǎn)的數(shù)才平??墒抢塾?jì)折舊還是不平?,F(xiàn)在原始卡片也不能修改了,因?yàn)闆]有在當(dāng)月,怎么辦???
老師,3月之前的賬都是亂的,數(shù)據(jù)都不平,我現(xiàn)在是中途建賬從4月開始,直接錄期初數(shù),但是不平,怎么辦?又急著開股東會(huì)沒東西拿出來
老師,我是今天建賬,賬套啟用日期是2021.12月份,開始我沒有錄入期初數(shù)據(jù),因?yàn)楣緵]有。然后我就開始做憑證,做完憑證,銀行存款還剩100萬,然后我結(jié)賬,返回到財(cái)務(wù)初始余額這個(gè)模塊,數(shù)據(jù)都還是0,做完分錄結(jié)完賬,數(shù)據(jù)為什么不帶過來呢,我現(xiàn)在結(jié)賬到2022年1月份,財(cái)務(wù)期初數(shù)據(jù)都還是0,上年的數(shù)據(jù)還是沒帶過來,怎么辦呀,老師,現(xiàn)在期初余額也錄不進(jìn)去啦
老師,我們公司是從別的公司接手來的,對(duì)方公司之前也沒賬,我們從今年7月份接手過來,一直沒啟用賬套,都是零報(bào),現(xiàn)在啟用賬套我們?cè)撛趺醋觯恐澳莻€(gè)公司從16年開始成立的,有流水,現(xiàn)在錄期初也不好錄,怎么辦?
土地使用權(quán),用于開發(fā)商品房,計(jì)入“開發(fā)成本”,作為存貨的一部分。不進(jìn)行攤銷,而是在商品房銷售時(shí),將土地成本結(jié)轉(zhuǎn)至銷售成本。 老師這句話,對(duì)嗎
以前股東轉(zhuǎn)入投資款,未備注投資款,實(shí)際是投資款,賬上掛的往來,后來股權(quán)轉(zhuǎn)讓了, 這部分款也一直掛著,后來股東只轉(zhuǎn)了部分投資款進(jìn)來,說是實(shí)繳完了,以前股東轉(zhuǎn)的也算到里面。那以前轉(zhuǎn)的,還能從往來里轉(zhuǎn)成投資款嗎?
老師 我們單位是工程公司 但是還有一個(gè)門窗廠是老板跟弟弟一起開的 現(xiàn)在老板要求我在工程公司這個(gè)賬里面記一下我們這邊聯(lián)系門窗的業(yè)務(wù)都有多少錢沒收回 還有因?yàn)殚T窗產(chǎn)生的費(fèi)用 有時(shí)候是我們負(fù)擔(dān) 有時(shí)候是門窗廠負(fù)擔(dān) 我這個(gè)該怎么做賬會(huì)比較清晰
老師,實(shí)收資本什么時(shí)候要實(shí)繳完
老師,公司安裝空調(diào)機(jī)組購買相關(guān)設(shè)備和電纜線,我怎么記賬,統(tǒng)一計(jì)入固定資產(chǎn)么?
新開辦企業(yè)一般納稅人做完稅務(wù)登記之后,財(cái)務(wù)后期具體工作有哪些
跨境電商出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,商品退稅可以怎么退,按增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是退稅率
對(duì)方公司稅務(wù)查封了開不出來票收不了款,要怎么跟對(duì)方結(jié)算款,老師有什么辦法?
老師,公司購買的二手車,但是戶頭是上在公司員工名下的,車是用于公司經(jīng)營(yíng)的,這個(gè)車所產(chǎn)生的費(fèi)用能算在公司費(fèi)用里不?
公司租的辦公地方用不了,裝修后轉(zhuǎn)租出去一半,租賃不在公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi),這種怎么給租房的單位開票?


我這是內(nèi)賬
內(nèi)賬的可以 差額可以按我寫的
急著要數(shù)據(jù),現(xiàn)在是股東要分開,業(yè)務(wù)分開做,賺就是分錢,虧就一起補(bǔ)錢,這樣放利潤(rùn)分配不會(huì)有影響吧,我要怎么匯報(bào)?
影響以前年度的 不影響今年的
你現(xiàn)在要看從開業(yè)到現(xiàn)在的嗎
哦,因?yàn)檫@公司比較復(fù)雜,也是今年1月份買過來經(jīng)營(yíng)的,以前年度有影響也不影響現(xiàn)在的吧?
今年的利潤(rùn)是按今年的業(yè)務(wù)來的 主要看你們的責(zé)任怎么劃分 從開業(yè)到現(xiàn)在的還是啥
也就是你老板要那些利潤(rùn) 今年的還是開業(yè)到現(xiàn)在
老師,還有就是我們都是代扣代繳各種稅費(fèi),因?yàn)?月交了三月的稅,我又不知道有沒有收車主們的稅,我可以把3月的稅先掛賬處理嗎
他要到7月為止的,1-3月不扯,他說就從4-7月是賺還是虧
差額我放在利潤(rùn)分配中的未分配利潤(rùn)中嗎?
我沒看懂你的業(yè)務(wù)有沒有收車主們的稅,這個(gè)是啥意思
我們代收他們(車主)收入,先開票給客運(yùn)站,錢轉(zhuǎn)到我們公戶上,我們要跟(車主)結(jié)算這筆收入,要在他們的業(yè)務(wù)中扣取管理費(fèi)(我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入),還要扣稅,剩余的錢再另給他們,所以三月份到底對(duì)應(yīng)了哪些(車主們)的收入我不清楚,我們的稅已經(jīng)扣,他們的我不知道有沒有收,所以我就先掛其他應(yīng)收賬款-墊付稅金,這樣可以嗎?
你好,你們是第三方平臺(tái)嗎?
是的,車主都是掛靠我們公司,我們公司有資質(zhì)平臺(tái),旅客大巴車等其他客運(yùn)車輛都掛靠我們公司
你只需要交你們單位做收入的那一部分稅款,沒有支付給車主的,這一部分錢沒有支付出去掛賬就可以。
老師,做內(nèi)賬還需要計(jì)提安全基金嗎?
就是中午的問題,差額放利潤(rùn)分配,那下個(gè)月我要怎么做分錄?
需要的 內(nèi)賬也做 期初不做分錄 只需要錄入就可以
好的,這些老師
不用客氣 周末愉快