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老師,3月之前的賬都是亂的,數(shù)據(jù)都不平,我現(xiàn)在是中途建賬從4月開(kāi)始,直接錄期初數(shù),但是不平,怎么辦?又急著開(kāi)股東會(huì)沒(méi)東西拿出來(lái)

2021-08-08 11:35
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-08 11:37

期初不平 差額放到利潤(rùn)分配 還有你這個(gè)是外賬嗎 如果是的話(huà)你賬上和申報(bào)的是不是不一樣了

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快賬用戶(hù)4228 追問(wèn) 2021-08-08 11:38

我這是內(nèi)賬

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齊紅老師 解答 2021-08-08 11:39

內(nèi)賬的可以 差額可以按我寫(xiě)的

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快賬用戶(hù)4228 追問(wèn) 2021-08-08 11:52

急著要數(shù)據(jù),現(xiàn)在是股東要分開(kāi),業(yè)務(wù)分開(kāi)做,賺就是分錢(qián),虧就一起補(bǔ)錢(qián),這樣放利潤(rùn)分配不會(huì)有影響吧,我要怎么匯報(bào)?

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齊紅老師 解答 2021-08-08 11:52

影響以前年度的 不影響今年的

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齊紅老師 解答 2021-08-08 11:52

你現(xiàn)在要看從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在的嗎

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快賬用戶(hù)4228 追問(wèn) 2021-08-08 11:54

哦,因?yàn)檫@公司比較復(fù)雜,也是今年1月份買(mǎi)過(guò)來(lái)經(jīng)營(yíng)的,以前年度有影響也不影響現(xiàn)在的吧?

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齊紅老師 解答 2021-08-08 11:56

今年的利潤(rùn)是按今年的業(yè)務(wù)來(lái)的 主要看你們的責(zé)任怎么劃分 從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在的還是啥

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齊紅老師 解答 2021-08-08 11:56

也就是你老板要那些利潤(rùn) 今年的還是開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在

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快賬用戶(hù)4228 追問(wèn) 2021-08-08 11:56

老師,還有就是我們都是代扣代繳各種稅費(fèi),因?yàn)?月交了三月的稅,我又不知道有沒(méi)有收車(chē)主們的稅,我可以把3月的稅先掛賬處理嗎

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快賬用戶(hù)4228 追問(wèn) 2021-08-08 11:57

他要到7月為止的,1-3月不扯,他說(shuō)就從4-7月是賺還是虧

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快賬用戶(hù)4228 追問(wèn) 2021-08-08 12:04

差額我放在利潤(rùn)分配中的未分配利潤(rùn)中嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-08 12:10

我沒(méi)看懂你的業(yè)務(wù)有沒(méi)有收車(chē)主們的稅,這個(gè)是啥意思

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快賬用戶(hù)4228 追問(wèn) 2021-08-08 12:16

我們代收他們(車(chē)主)收入,先開(kāi)票給客運(yùn)站,錢(qián)轉(zhuǎn)到我們公戶(hù)上,我們要跟(車(chē)主)結(jié)算這筆收入,要在他們的業(yè)務(wù)中扣取管理費(fèi)(我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入),還要扣稅,剩余的錢(qián)再另給他們,所以三月份到底對(duì)應(yīng)了哪些(車(chē)主們)的收入我不清楚,我們的稅已經(jīng)扣,他們的我不知道有沒(méi)有收,所以我就先掛其他應(yīng)收賬款-墊付稅金,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-08 12:18

你好,你們是第三方平臺(tái)嗎?

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快賬用戶(hù)4228 追問(wèn) 2021-08-08 12:21

是的,車(chē)主都是掛靠我們公司,我們公司有資質(zhì)平臺(tái),旅客大巴車(chē)等其他客運(yùn)車(chē)輛都掛靠我們公司

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齊紅老師 解答 2021-08-08 12:24

你只需要交你們單位做收入的那一部分稅款,沒(méi)有支付給車(chē)主的,這一部分錢(qián)沒(méi)有支付出去掛賬就可以。

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快賬用戶(hù)4228 追問(wèn) 2021-08-08 17:47

老師,做內(nèi)賬還需要計(jì)提安全基金嗎?

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快賬用戶(hù)4228 追問(wèn) 2021-08-08 17:48

就是中午的問(wèn)題,差額放利潤(rùn)分配,那下個(gè)月我要怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2021-08-08 17:58

需要的 內(nèi)賬也做 期初不做分錄 只需要錄入就可以

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快賬用戶(hù)4228 追問(wèn) 2021-08-08 18:20

好的,這些老師

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齊紅老師 解答 2021-08-08 18:53

不用客氣 周末愉快

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2021-08-08
同學(xué),你好 試算平衡要遵循 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 你現(xiàn)在只有,資產(chǎn),所以等式不成立。 你可以在原始數(shù)據(jù)那個(gè)表中,增加負(fù)債,使等式成立就可以了。
2024-04-01
同學(xué)您好,您從科目余額表看您的借貸方合計(jì)平衡嗎,您這數(shù)據(jù)我也看不出什么,您每個(gè)大類(lèi)來(lái)核對(duì)總數(shù),比如流動(dòng)資產(chǎn)他的數(shù)據(jù)是多少,您的數(shù)據(jù)是多少,因?yàn)閿?shù)據(jù)比較多,也許金額一樣,方向一不小心錯(cuò)了,那也是不會(huì)對(duì)的。
2020-09-17
您好 請(qǐng)問(wèn)期初錄入的時(shí)候 試算平衡嗎
2020-10-26
你好,實(shí)際這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的?是你單位的收入嗎?
2024-04-01
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