期初不平 差額放到利潤(rùn)分配 還有你這個(gè)是外賬嗎 如果是的話(huà)你賬上和申報(bào)的是不是不一樣了
老師我是從8月份開(kāi)始接收之前會(huì)計(jì)的賬務(wù),因?yàn)檐浖灰粯?,所以我在我這邊的軟件里面錄入了初始數(shù)據(jù),也就是上一個(gè)會(huì)計(jì)的7月底的數(shù)據(jù),但是結(jié)束初始化時(shí)老是提醒初始數(shù)據(jù)不平衡,我對(duì)了好久,數(shù)據(jù)都是一樣的
老師,公司處于籌建期,我是11月份建的賬錄入的原始卡片,現(xiàn)在12月份了,固定資產(chǎn)憑證我是自己錄入的,不是自動(dòng)生成的。本來(lái)期初余額應(yīng)該都是0的,但是現(xiàn)在不平,我只好在期初錄了固定資產(chǎn)的數(shù)才平??墒抢塾?jì)折舊還是不平。現(xiàn)在原始卡片也不能修改了,因?yàn)闆](méi)有在當(dāng)月,怎么辦???
老師,3月之前的賬都是亂的,數(shù)據(jù)都不平,我現(xiàn)在是中途建賬從4月開(kāi)始,直接錄期初數(shù),但是不平,怎么辦?又急著開(kāi)股東會(huì)沒(méi)東西拿出來(lái)
老師,我是今天建賬,賬套啟用日期是2021.12月份,開(kāi)始我沒(méi)有錄入期初數(shù)據(jù),因?yàn)楣緵](méi)有。然后我就開(kāi)始做憑證,做完憑證,銀行存款還剩100萬(wàn),然后我結(jié)賬,返回到財(cái)務(wù)初始余額這個(gè)模塊,數(shù)據(jù)都還是0,做完分錄結(jié)完賬,數(shù)據(jù)為什么不帶過(guò)來(lái)呢,我現(xiàn)在結(jié)賬到2022年1月份,財(cái)務(wù)期初數(shù)據(jù)都還是0,上年的數(shù)據(jù)還是沒(méi)帶過(guò)來(lái),怎么辦呀,老師,現(xiàn)在期初余額也錄不進(jìn)去啦
老師,我們公司是從別的公司接手來(lái)的,對(duì)方公司之前也沒(méi)賬,我們從今年7月份接手過(guò)來(lái),一直沒(méi)啟用賬套,都是零報(bào),現(xiàn)在啟用賬套我們?cè)撛趺醋??之前那個(gè)公司從16年開(kāi)始成立的,有流水,現(xiàn)在錄期初也不好錄,怎么辦?
老師7月社保調(diào)整了,我是先報(bào)社保,再報(bào)個(gè)稅,個(gè)稅是不是社保部分要從新填寫(xiě)???
核算每個(gè)分店掙多少錢(qián),除了添加輔助核算外,還要所有費(fèi)用類(lèi)添加成三級(jí)科目吧,如:管理費(fèi)用-汽車(chē)費(fèi)用-二店?所有收入要,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-二店,這樣吧?
核算每個(gè)分店掙多少錢(qián),除了添加輔助核算外,還要所有費(fèi)用類(lèi)三級(jí)科目吧,如:管理費(fèi)用-汽車(chē)費(fèi)用-二店?所有收入都要主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-二店?
老師,收到保險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)發(fā)票金額8000含車(chē)船稅300請(qǐng)問(wèn)如何做賬?需要申報(bào)車(chē)船稅嗎?
老師,千恒公司,接到客戶(hù)裕泰訂單,去找加工工廠來(lái)生產(chǎn)。需要材料自己買(mǎi),找供應(yīng)商買(mǎi)輔料702元,怎么做賬?
老師,社保費(fèi)的分錄,怎么做
同一控股下的公司合并,合并公司合并報(bào)表,需要被合并公司的什么數(shù)據(jù)來(lái)合并
老師小微企業(yè)處理產(chǎn)品一批,原貨值10萬(wàn),處理價(jià)4萬(wàn),帳務(wù)處理?
老師好,工資開(kāi)服務(wù)發(fā)票時(shí)算成本,算工資時(shí)是管理費(fèi)用,不過(guò)出現(xiàn)在報(bào)表的地方不同,最后都是所有者全益,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)成本都可以嗎?
我們公司員工到項(xiàng)目地租房,我們公司付房租,我們公司和A公司簽訂合同,錢(qián)是打給A公司法人小b,那我們公司做賬時(shí),應(yīng)付賬款應(yīng)該是掛A公司還是收款人小b?
我這是內(nèi)賬
內(nèi)賬的可以 差額可以按我寫(xiě)的
急著要數(shù)據(jù),現(xiàn)在是股東要分開(kāi),業(yè)務(wù)分開(kāi)做,賺就是分錢(qián),虧就一起補(bǔ)錢(qián),這樣放利潤(rùn)分配不會(huì)有影響吧,我要怎么匯報(bào)?
影響以前年度的 不影響今年的
你現(xiàn)在要看從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在的嗎
哦,因?yàn)檫@公司比較復(fù)雜,也是今年1月份買(mǎi)過(guò)來(lái)經(jīng)營(yíng)的,以前年度有影響也不影響現(xiàn)在的吧?
今年的利潤(rùn)是按今年的業(yè)務(wù)來(lái)的 主要看你們的責(zé)任怎么劃分 從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在的還是啥
也就是你老板要那些利潤(rùn) 今年的還是開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在
老師,還有就是我們都是代扣代繳各種稅費(fèi),因?yàn)?月交了三月的稅,我又不知道有沒(méi)有收車(chē)主們的稅,我可以把3月的稅先掛賬處理嗎
他要到7月為止的,1-3月不扯,他說(shuō)就從4-7月是賺還是虧
差額我放在利潤(rùn)分配中的未分配利潤(rùn)中嗎?
我沒(méi)看懂你的業(yè)務(wù)有沒(méi)有收車(chē)主們的稅,這個(gè)是啥意思
我們代收他們(車(chē)主)收入,先開(kāi)票給客運(yùn)站,錢(qián)轉(zhuǎn)到我們公戶(hù)上,我們要跟(車(chē)主)結(jié)算這筆收入,要在他們的業(yè)務(wù)中扣取管理費(fèi)(我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入),還要扣稅,剩余的錢(qián)再另給他們,所以三月份到底對(duì)應(yīng)了哪些(車(chē)主們)的收入我不清楚,我們的稅已經(jīng)扣,他們的我不知道有沒(méi)有收,所以我就先掛其他應(yīng)收賬款-墊付稅金,這樣可以嗎?
你好,你們是第三方平臺(tái)嗎?
是的,車(chē)主都是掛靠我們公司,我們公司有資質(zhì)平臺(tái),旅客大巴車(chē)等其他客運(yùn)車(chē)輛都掛靠我們公司
你只需要交你們單位做收入的那一部分稅款,沒(méi)有支付給車(chē)主的,這一部分錢(qián)沒(méi)有支付出去掛賬就可以。
老師,做內(nèi)賬還需要計(jì)提安全基金嗎?
就是中午的問(wèn)題,差額放利潤(rùn)分配,那下個(gè)月我要怎么做分錄?
需要的 內(nèi)賬也做 期初不做分錄 只需要錄入就可以
好的,這些老師
不用客氣 周末愉快