你好 差額給你們退回來嗎
車險5060.55 交強(qiáng)險1000 車船稅300合計(jì)6360.55 實(shí)際銀行付款6580.55 相差220元 怎么做分錄
收到小車修理費(fèi)專用發(fā)票,票面不含稅金額為20000元,稅額為200,價稅合計(jì)20200元。實(shí)際付款是20100元,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?是不是按實(shí)際付款的金額倒算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅?借:管理費(fèi)用-小車修理費(fèi)19900.99元,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅200,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出0.99,貸:銀行存款 20100分錄這樣做對嗎?因?yàn)閷M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出用得不是很熟練。
我們單位收到一張汽車保險普通發(fā)票價稅合計(jì)3764.62元,備注欄有車船稅300元,單位轉(zhuǎn)賬給保險公司4064.62元,請問完整的憑證分錄怎么做。我這樣做 在同一張憑證上對嗎? 借:銷售費(fèi)用-車輛使用費(fèi) 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 3764.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅 300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅 300 貸:銀行存款 300 然后這個分錄可以合并簡化成這樣嗎? 借:銷售費(fèi)用-車輛使用費(fèi) 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 4064.62
根據(jù)下列某企業(yè)2022年3月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄1.以銀行存款支付本月廣告費(fèi)2500元。2.購入材料一批,貨款50000元,增值稅6500元,貨款及增值稅暫未支付,材料已驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際成本。3.李某出差回廠,報銷差旅費(fèi)1500元,交回現(xiàn)金300元。4.企業(yè)收到某單位投資設(shè)備一臺,價值80000元,增值稅10400元,不需安裝,已交付使用,合同章程約定投資額為80000元。5.以銀行存款預(yù)付下半年財產(chǎn)保險費(fèi)12000元。6.按規(guī)定預(yù)提本月短期借款利息1000元。7.本月共領(lǐng)用材料80000元,其中產(chǎn)品負(fù)擔(dān)72000元,車間一般耗用5000元,廠部耗用3000元。8.結(jié)算應(yīng)付職工工資20000元,其中產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資16000元,車間管理人員工資1000元,廠部管理人員工資3000元。9.提取本月份固定資產(chǎn)折舊16000元,其中車間固定資產(chǎn)折舊14000元,廠部固定資產(chǎn)折舊2000元。根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)完成會計(jì)分錄。
老師,公司有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是汽車的保險費(fèi),4.3號銀行付了保險費(fèi)5000元,4.23收到專票一張,價稅合計(jì)3500元,發(fā)票備注欄上標(biāo)著:車船稅1500元,相關(guān)會計(jì)分錄分別怎么做
[托腮]我想咨詢房地產(chǎn)企業(yè)的確認(rèn)收入節(jié)點(diǎn)。 目前房企是已經(jīng)交鑰匙(使用權(quán))并且確定了住宅使用交付許可,但是還沒有給業(yè)主辦理產(chǎn)權(quán)證。這種情況下應(yīng)該還是限制性存款,不能確認(rèn)收入吧
老師,我們公司買的水泥用什么入庫,是毛重還是凈重呢?
建筑行業(yè),公司如果為一般納稅人或者小規(guī)模納稅,異地施工時,在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款時,預(yù)繳的增值稅稅率是多少?發(fā)票假如都是開的專票3%勞務(wù)費(fèi)
老師,請問一下現(xiàn)在25年的企業(yè)所得稅到時候還是300萬以下利潤5%繳納嘛?
公司A占股45%,現(xiàn)在A要把其中的25%,轉(zhuǎn)讓給另外一個人B,是0轉(zhuǎn)讓,不涉及到資金。B之前不是公司的股東,是新增加進(jìn)來的。公司利潤是虧損,不存在分紅。這個還需要繳納個稅嗎
公司增值稅留抵金額14萬多,計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的哪個項(xiàng)目合適?其他流動資產(chǎn)or其他非流動資產(chǎn)or應(yīng)交稅費(fèi)
請問購買理財產(chǎn)品分錄可以怎么做
老師,我們公司是個一般納稅人的勞務(wù)公司,有幾個單位掛靠我們,開的發(fā)票都是3個點(diǎn)的簡易計(jì)稅發(fā)票,我們稅點(diǎn)是這樣收的,增值求是按3個點(diǎn)收,附加稅是按增值稅的12%收,印花稅是萬分之三,水利基金是萬分之五,企業(yè)所得稅是按開票金額的2%收,另外提供開票金額*0.92的成本票,這個稅點(diǎn)收的高嗎?目前看領(lǐng)導(dǎo)不想要成本票了,想在不開成本票的前提下了扣款,扣幾個點(diǎn)合適
老師好,我們有個客戶, 目前給我們付了1300,想開1500的票,自己吃200回扣,怎樣操作比較好呀
工商年報有一個數(shù)字填錯了, 怎么更正,保留成了千
沒有退回來
做管理費(fèi)用 不能抵扣所得稅
管理費(fèi)用 二級明細(xì)科目記?
和你的保險一塊 保險 但是不允許抵扣所得稅