你好 1.以銀行存款支付本月廣告費2500元。 借:銷售費用,貸:銀行存款 2.購入材料一批,貨款50000元,增值稅6500元,貨款及增值稅暫未支付,材料已驗收入庫,結轉其實際成本。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 3.李某出差回廠,報銷差旅費1500元,交回現(xiàn)金300元。 借:管理費用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應收款 4.企業(yè)收到某單位投資設備一臺,價值80000元,增值稅10400元,不需安裝,已交付使用,合同章程約定投資額為80000元。 借:固定資產(chǎn)??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:實收資本,資本公積 5.以銀行存款預付下半年財產(chǎn)保險費12000元。 借:預付賬款,貸;銀行存款? 6.按規(guī)定預提本月短期借款利息1000元。 借:財務費用,貸:應付利息 7.本月共領用材料80000元,其中產(chǎn)品負擔72000元,車間一般耗用5000元,廠部耗用3000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:原材料 8.結算應付職工工資20000元,其中產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資16000元,車間管理人員工資1000元,廠部管理人員工資3000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬 9.提取本月份固定資產(chǎn)折舊16000元,其中車間固定資產(chǎn)折舊14000元,廠部固定資產(chǎn)折舊2000元 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊?

根據(jù)下列經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄1.生產(chǎn)產(chǎn)品領用材料23280元。2.本月應付職工工資10000元,其中,產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資6000元,車間管理人員工資2000元,廠部管理人員工資2000元。3.以銀行存款1000元支付本月全廠水電費。4.計提固定資產(chǎn)折舊費4800元,其中,車間應提3600元,廠部應提1200元。5.月末將本月制造費用轉入產(chǎn)品生產(chǎn)成本。6.本月生產(chǎn)產(chǎn)品全部完工驗收入庫,結轉生產(chǎn)成本。
根據(jù)某企業(yè)12月份發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄。 1、國家投資新機器一臺,原價32000元。 2、歸還流動資金借款20000元?! ?3、采購材料一批,價款19000元,運費800元,裝卸費200元,增值稅進項稅額3230元,均以銀行存款支付?!?4、上述材料驗收入庫,按實際采購成本轉賬?! ? 5、根據(jù)發(fā)出材料匯總表分配材料費用,其中:產(chǎn)品耗用24120元,車間一般耗用4000元,廠部一般耗用2000元?! ?6、結算本月應付職工工資,其中:生產(chǎn)工人工資8000元,車間管理人員工資1000元,廠部管理人員工資1000元?! ?7、從存款中提取現(xiàn)金10000元,當即支付工資。 8、按前述工資總額的14%分別提取職工福利費?!? 9、以銀行存款390元購買辦公用品,當即交廠部職能科室使用?! ?10、預提車間租入固定資產(chǎn)租金890元?! ? 11、攤銷前已預付,但應由本月負擔的廠部固定資產(chǎn)修理費500元?! ? 12、月終提取車間固定資產(chǎn)折舊費2000元,廠部固定資產(chǎn)折舊費1000元?! ?13、將本月發(fā)生的制造費用8030元轉入生產(chǎn)成本賬戶
(6)向八一廠購入乙材料40000元,增值稅稅率為13%。貨款以商業(yè)承兌匯票結算,材料已到達并驗收入庫。(7)以庫存現(xiàn)金支付上述購入材料的搬運費600元,并按其實際采購成本轉賬。(8)收到新華廠還來欠款3000元,存入銀行。(9)以銀行存款支付上月應交稅費1000元。(10)計提本月份職工工資24000元,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,車間職工工資3000元,管理部門職工工資1000元。(11)計提應付職工社會保險費2400元,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人1000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人1000元,車間職工300元,管理部門職工10元。(12)計提本月固定資產(chǎn)折舊3160元,其中:車間使用固定資產(chǎn)折舊2380元,管理部門用固定資產(chǎn)折舊780元。(13)以銀行存款支付本月車間管理費用1400元。(14)將制造費用按生產(chǎn)工人工資比例攤入A、B產(chǎn)品成本。(15)A產(chǎn)品已全部完成,共2000件,按其實際生產(chǎn)成本轉賬。
2022會計4班《會計基礎》期中測試(主觀題)《會計基礎》期中測試題(主觀題)根據(jù)所給經(jīng)濟業(yè)務編制相關會計分錄;每小題5分,共100分1.外部某單位投入資本100000元,存入銀行。2.借入短期借款80000元,存入銀行存款戶。3.從大華公司購進材料一批,價款100000元,增值稅進項稅額13000元,價稅款尚未支付,材料已驗收入庫。4.以銀行存款支付大華公司上述材料價稅款113000元。5.采購員李寧出差預借旅差費800元,以現(xiàn)金支付。6.以銀行存款支付購入的辦公用品費用2500元,其中:基本生產(chǎn)車間領用800元,行政管理部門領用1700元。7.采購員李寧報銷差旅費1200元,結清預借的款項,超過部分以現(xiàn)金支付。8.本月發(fā)出材料200000元,其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用170000元,車間一般耗用10000元,廠部耗用20000元。9.分配本月職工工資80000元,其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資60000元,車間管理人員工資5000元,企業(yè)管理人員工資15000元。10.按規(guī)定提取本月固定資產(chǎn)折舊7000元,其中:車間固定資產(chǎn)應提折舊5500元,廠部固定資產(chǎn)應提折舊1
1.從西北公司購入甲材料,價款50000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費5000元。3.甲材料己入庫,結轉其實際采購成本。4.車間領用甲材料80000元,其中:60000元用于生產(chǎn)A產(chǎn)品,20000元用于生產(chǎn)B產(chǎn)品5.收到東方公司所欠的貨款100000元。6.從銀行提取現(xiàn)金80000元。7.以現(xiàn)金支付職工工資80000元.8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元,原預借1000元,不足部分以現(xiàn)金支付。9.用銀行存款支付本月水電費5000元,其中:車間3000元,管理部門2000元。10.用銀行存款償還己到期的短期借款本金100000元,以及計提的應付利息2000元,11.計提本月固定資產(chǎn)折舊10000元.其中:車間使用固定資產(chǎn)折舊8000元,管理部門使用固定資產(chǎn)折1舊200012.月末分配職工工資費用.A產(chǎn)品工人工資40000元.B產(chǎn)品工人工資30000元.車間管理人員工資10000元,管理部門職工工資20000元。13.本月投產(chǎn)的A產(chǎn)品全部完工并驗收入庫,入庫的A產(chǎn)品
老師現(xiàn)在購進的固定資產(chǎn)如果不取得發(fā)票,以后處置會有什么影響?現(xiàn)在的折舊在所得稅前扣除受影響嗎?我們是小規(guī)模公司。
老師,您好,我們是貨運公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬的保險公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應該怎么寫分錄,二級明細應該怎么寫
我們公司主營是銷售設備,成本有料和人工構成,設備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場,這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場還會產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗收后在開票40%,那么怎么結轉成本
你好老師個體戶經(jīng)營超市領用商品會計分錄怎么做
老師,這種風險怎么處理,詳細說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅啊?個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?