你好? ?借其他應(yīng)收款-廠長 貸銀行存款。? 發(fā)放:借 管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 借?應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸其他應(yīng)收款-廠長??
棉花加工廠從單位公戶給廠長轉(zhuǎn)了福利費20000萬元整,用以發(fā)放職工福利,會計分錄如何做?
公司外購商品(成本500萬元,進(jìn)項稅85萬元),用于發(fā)放職工福利,現(xiàn)在他的公允為700萬元,公司以此給生產(chǎn)車間的職工發(fā)放職工福利,如何做會計分錄?
1、香宇食品加工廠為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,請根據(jù)該廠發(fā)生的業(yè)務(wù)做出正確的會計處理: (1)10月1日,公司將自產(chǎn)的熟食禮盒和外購的花生油作為福利發(fā)放給本公司職工。每名職工發(fā)放一個禮盒一桶花生油。單位共有職工37人,其中,管理人員10人,車間管理人員2人,生產(chǎn)工人20人,銷售人員5人。禮盒單位成本 40元,市場售價每盒60元(不含增值稅)?;ㄉ瓦M(jìn)貨時每桶單價50元,進(jìn)項稅額已經(jīng)抵扣。請編制發(fā)放福利及分配費用的會計分錄。(20分) (2)10月6日,通過銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放工資15萬元,同時,結(jié)轉(zhuǎn)代扣款項,包括,個人所得稅1.6萬元,社保費2.2萬元,住房公積金3.3萬元。(10分) (3)10月31日,計提當(dāng)月應(yīng)付工資,其中,管理人員工資10萬元,車間管理人員工資1.6萬元,生產(chǎn)工人工資8萬元,銷售人員工資2.5萬元。同時按照 工資的10%計提社保費,按15%計提住房公積金。(10分)
管理部門有職工20人,職工工資200萬元,職工福利費54萬元,其中30萬元為實物福利(2018年以公允價格30萬元外購商品,以職工福利形式發(fā)放給職工,不考慮進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出因素)職工教育經(jīng)費3萬元,工會經(jīng)費4萬元,單位繳納各項基本社會保障款20萬元,住房公積金20萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費用80,會計分錄怎么寫
1/2分錄題二:練習(xí)生產(chǎn)過程業(yè)務(wù)新華工廠2021年3月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、本月耗用材料如下(單位:元)用途甲材料乙材料合計A產(chǎn)品200001000030000B產(chǎn)品500003000080000車間一般耗用400200600合計70400402001106002、分配本月職工工資100000元,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資30000元;B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資30000元;車間管理人員工資10000元;廠部管理人員工資10000元;專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資20000元.3、分別按工資總額的14%、2%、8%計提職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費。4、分別按工資總額的16%、8%、10%計提的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金10000元。5、從銀行提取現(xiàn)金80000元備發(fā)工資。6、代扣社保、公積金1.5萬、代扣個人所得稅0.5萬后,以現(xiàn)金發(fā)放工資8萬元。7、報銷職工醫(yī)藥費6000元,現(xiàn)金付論。8、為職工購買福利物資,取得的增值稅發(fā)票上顯示價款2萬,增值稅0.26萬,價稅款已經(jīng)存款支付。9、用銀行存款預(yù)付2年廠房租金2400
公司的賬戶要提取現(xiàn)金,可以有哪些理由?
請問公司員工出差取得網(wǎng)約車發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費入賬其他應(yīng)收款,本月報銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時候扣了),現(xiàn)在就這個扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場,這個月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯發(fā)票
工資表的代扣餐費入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項目包清工,收取稅管費5.5,進(jìn)項稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運費和保費,以及雜費的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢!
請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M用專票用于了免稅項目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個月做進(jìn)項轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
以上三筆分錄做在一張憑證紙上可以吧?
老師,我把以上這種情況全部放在其他應(yīng)付款科目可以吧?
你好? ?你一起來做分錄處理。? 不是其他應(yīng)付款。 按我寫的做 。??