你這個期初余額是什么?是這里的年初余額嗎?
公司現(xiàn)在是年中建賬,固定資產(chǎn)這個模塊應(yīng)該怎么錄入,原始卡片我都按照步驟錄好了,可是期初試算不平衡,借貸方相差的數(shù)據(jù)剛好是固定資產(chǎn)原值減去累計折舊后的余額
固定資產(chǎn)期初余額如何登錄固定資產(chǎn)卡片是這樣的,就是我標(biāo)紅的表格處數(shù)據(jù)應(yīng)該在卡片哪里登錄呢?就是因為這里不對,所以我的試算平衡表一直不平衡
您好老師有個問題想咨詢一下,我這邊錄入期初數(shù)的時候錄進去了資產(chǎn)負債表是試算平衡的,但是再加上利潤表后,就顯示不平了,不知道原因出在哪里可以幫忙解答一下嗎,下面這是兩個表格具體期初數(shù)據(jù)
您好!我在建立新的賬套,賬套建賬月份從2022年11月開始,我錄入的初始數(shù)據(jù)是2022年的110月末期末余額,有錄入了固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù),固定資產(chǎn)入賬從2022年4月入賬,錄完固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)后,固定資產(chǎn)原值借方累計發(fā)生額和累計折舊貸方累計發(fā)生額有數(shù)據(jù),但是其他科目沒有借貸的累計發(fā)生額,是否是因為這樣初始數(shù)據(jù)試算不平衡呢?
老師,審計公司出了份調(diào)整分錄,我調(diào)整了之后,資產(chǎn)負債表上固定資產(chǎn)凈值和導(dǎo)出的固定資產(chǎn)表上的凈值不一樣,差額就是調(diào)整分錄的金額,這個要怎么處理?(這個調(diào)整是因為2輛車子的啟用日期和錄入日期輸錯產(chǎn)生的,卡片錄錯2024.3月已更正,現(xiàn)在是審計出了調(diào)整分錄,調(diào)整后數(shù)據(jù)對不上
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
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年中建賬的,上個月的期初余額
你如果說是年中建賬的話,你這里的這個其處世之理的年初余額。
就是你標(biāo)紅的,這個地方是年初的余額。
這個錄入固定資產(chǎn)卡片的話,怎么輸入呢
就是錄入固定資產(chǎn)期初怎么錄入
卡片一樣的,這里的期初是指年初數(shù)據(jù)。
是把期初錄入到原值里面,累計折舊錄入,最后按照剩余期間計提折舊嗎
是的,你先是錄原值部分,然后再錄折舊部分,不是按賬面價值錄入的
我試過這樣錄入,但是只有累計借方金額增加了期初余額還是錄入不進去,借貸不平衡
不可能不平衡。 你這不平衡如果你是這樣錄,不會是這里導(dǎo)致。