您好,請問貴公司是一般納稅人么?假如是的話,可以抵扣,謝謝!
老師,對方給我們開的發(fā)票,只要是屬于經(jīng)營成本的專票,對方開的是幾個點的我們都可以抵扣是吧
老師,現(xiàn)在小規(guī)模運輸公司開專票是幾個稅點?開給對方的專票對方也可以抵扣是吧
對方是小規(guī)模,我們是一般納稅人,對方開3個點的勞務專票我們可以抵扣,普票就抵扣不了對吧
老師好,對方給我們開了一個點的關于課程的專票,屬于服務,我們營業(yè)執(zhí)照范圍有課程和圖書,屬于兼營吧,那一個點的電子專票我可以認證抵扣嗎?謝謝老師
老師 你好 我們是一般納稅稅開9%的專用發(fā)票,對方只給我們提供3%的專用發(fā)票,我們需要扣對方幾個稅點合適
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
是啊,對方開的發(fā)票不管是幾個點的,只要我們能抵扣就都可以對吧,和稅點沒關系
您好,是這樣的。只要貴公司是一般納稅人,對方開的票要是專票,才能抵扣!謝謝
好的,謝謝
您好,假如覺得可以的話,請給好評,謝謝!