你好,產(chǎn)品生產(chǎn)成本是由直接材料,直接人工和制造費(fèi)用構(gòu)成
老師,產(chǎn)品生產(chǎn)成本是由哪些內(nèi)容構(gòu)成的? 是直接材料,直接人工和制造費(fèi)用嗎
老師,你好,我入庫(kù)自產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)成本是入生產(chǎn)成本還是主營(yíng)成本?就是我們算了兩個(gè)成本一個(gè)是生產(chǎn)成本(制造費(fèi)用、直接材料和直接人工),另一個(gè)是主營(yíng)成本(算了制造費(fèi)用、直接材料、直接人工、和銷售運(yùn)費(fèi)、租金這些)
老師如果我們生產(chǎn)兩種產(chǎn)品,我這樣建生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用的科目對(duì)不對(duì) 借:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品-直接材料 生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品-直接人工 生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品-制造費(fèi)用 老師如果我們生產(chǎn)兩種產(chǎn)品,我這樣建生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用的科目對(duì)不對(duì) 借:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品-直接材料 生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品-直接人工 生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品-制造費(fèi)用 老師如果我們生產(chǎn)兩種產(chǎn)品,我這樣建生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用的科目對(duì)不對(duì) 借:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品-直接材料 生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品-直接人工 生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品-制造費(fèi)用 生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品-直接材料 生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品-直接人工 生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品-制造費(fèi)用 貸: 原材料 應(yīng)付職工薪酬 制造費(fèi)用
老師如果我們生產(chǎn)兩種產(chǎn)品,我這樣建生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用的科目對(duì)不對(duì) 借:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品-直接材料 生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品-直接人工 生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品-制造費(fèi)用 生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品-直接材料 生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品-直接人工 生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品-制造費(fèi)用 貸: 原材料 應(yīng)付職工薪酬 制造費(fèi)用
()是產(chǎn)品生產(chǎn)成本的構(gòu)成內(nèi)容A、直接材料B、管理費(fèi)用C、直接人工D、制造費(fèi)用
這個(gè)月購(gòu)買了財(cái)務(wù)軟件7000元,對(duì)方開(kāi)了普通發(fā)票,怎么記賬? 另外這個(gè)月折舊分錄應(yīng)該折舊多少?
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司之前每年收入大概50萬(wàn)左右,幾乎沒(méi)有利潤(rùn),今年經(jīng)營(yíng)范圍增加了些勞務(wù)分包,工程施工以及建筑材料銷售,1-6月銷售額160萬(wàn),實(shí)際成本和工資總共60萬(wàn),現(xiàn)在差100萬(wàn)的成本票,先按5%的利潤(rùn)交企業(yè)所得稅,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不?
這個(gè)月繳納6月開(kāi)發(fā)票需繳納增值稅及附加稅合計(jì)6000,怎么記賬?具體分錄是什么?
我們旭源超市報(bào)稅登錄時(shí)選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進(jìn)銷存全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都入賬,財(cái)務(wù)軟件也要同步入賬嗎,待認(rèn)證會(huì)很大,會(huì)被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷售來(lái)選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬嗎,這樣財(cái)務(wù)軟件里的庫(kù)存就不會(huì)很大
計(jì)提消費(fèi)稅:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,對(duì)嗎
老師晚上好,這個(gè)月計(jì)提的專項(xiàng)儲(chǔ)備不足,超出的部分可以計(jì)入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯(cuò),導(dǎo)致第二季度季初數(shù)也錯(cuò),這個(gè)可以改嗎?怎樣改啊,當(dāng)時(shí)也沒(méi)注意
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們搞活動(dòng)請(qǐng)人,總共一人3百元,請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司收到預(yù)收款是不是就要確認(rèn)收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開(kāi)票,現(xiàn)在不開(kāi)票,這種情況該怎么處理呢