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老師你好,現(xiàn)在接了一家公司,賬套完全沒有,已經(jīng)注冊兩年了,現(xiàn)金負一千四百多萬,銀行對不上,沒有往來,只開票,沒有費用,200多人的工資都一樣,個稅也沒報,應(yīng)該如何建賬

2020-11-26 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-26 15:21

這個賬錯的離譜,稅務(wù)風(fēng)險高。

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快賬用戶1530 追問 2020-11-26 15:22

所以現(xiàn)在需要調(diào)賬,重新做,不然也沒法注銷

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齊紅老師 解答 2020-11-26 15:23

這個肯定是需要重新做賬務(wù)處理,就是看這些開支款是從哪里來的。將現(xiàn)金調(diào)成正數(shù),是不是少做了收入,需要計算銷項稅,需要補交稅款,才能注銷。

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快賬用戶1530 追問 2020-11-26 15:26

開支都是開出去的票,如何將現(xiàn)金調(diào)整,增值稅稅款一直有交,所得稅用人工工資抵的

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齊紅老師 解答 2020-11-26 15:26

將前期少做的賬務(wù)處理,全部補回來。

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快賬用戶1530 追問 2020-11-26 15:29

沒有任何依據(jù),只有上月的銀行流水,往來款也沒有

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齊紅老師 解答 2020-11-26 15:30

這個只能要求對方單位提供處理。巧婦難為無米之炊。

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快賬用戶1530 追問 2020-11-26 15:53

老師可不可以用他們內(nèi)賬的數(shù)據(jù),有多少用多少,然后新建賬套,盡可能調(diào),后期更正

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齊紅老師 解答 2020-11-26 15:55

這個肯定有多少盡量調(diào)多少處理。盡可能的調(diào),后面看見現(xiàn)金是否是正數(shù)了。再決定下一步如何處理。

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快賬用戶1530 追問 2020-11-26 15:58

現(xiàn)金只能直接更正為0從頭開始,一千四百多萬毫無依據(jù),銀行流水有一千五百多萬,報表申報的時候是二者合計,他們以前也沒有賬套,新建的時候按照上學(xué)銀行流水余額和零的庫存現(xiàn)金開始,往來款按照內(nèi)賬

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齊紅老師 解答 2020-11-26 15:59

只能自己想辦法將庫存現(xiàn)金調(diào)為大于0的數(shù)據(jù)就可以了。

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快賬用戶1530 追問 2020-11-26 16:02

如果用銀行存款轉(zhuǎn)出的話,銀行流水又沒有這筆款項的,現(xiàn)在主要是需要出來一套期初余額

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齊紅老師 解答 2020-11-26 16:03

這個銀行存款也是稅務(wù)稽查的重點內(nèi)容,就是說收支賬必須入賬。

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快賬用戶1530 追問 2020-11-26 16:04

對呀,但是銀行流水實際只有300多,但是賬戶顯示一千五百多萬

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齊紅老師 解答 2020-11-26 16:05

是不是你銀行存款與庫存現(xiàn)金記混淆了,導(dǎo)致一部分現(xiàn)金記入了銀行存款,這個是根據(jù)銀行存款的流水核對你們企業(yè)的財務(wù)賬。

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快賬用戶1530 追問 2020-11-26 16:08

也有這樣的可能,但是除了上月的銀行流水明細以外,前期也沒有數(shù)據(jù)的,可以說公司除了給了一沓不完整的銷項發(fā)票以外,啥都沒有,報表是根據(jù)申報的歷史記錄找的

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齊紅老師 解答 2020-11-26 16:08

這個只能核對后才能說具體的情況內(nèi)容

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快賬用戶1530 追問 2020-11-26 16:10

什么都沒有呀,不可以重新起帳嗎?以前都沒有做過的

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齊紅老師 解答 2020-11-26 16:15

你是做內(nèi)賬還是外賬,外賬必須在現(xiàn)有基礎(chǔ)上調(diào)賬,內(nèi)賬想如何調(diào)都可以。

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這個賬錯的離譜,稅務(wù)風(fēng)險高。
2020-11-26
你好 外賬嗎 怎么申報的
2020-11-26
你好? ? 那你現(xiàn)在是不是要求你 補賬 來報稅 ?那你現(xiàn)在就 需要? 整理期末數(shù)據(jù) 挨著每個月來 補做賬才行的 。? 你這個股東沒有轉(zhuǎn)入公戶這個? 都不算是資本金的;? ?
2021-06-22
您好,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款對沖
2021-04-07
你好? ?那你還是? 整理下爛賬錯賬? 盤點每個科目余額來重新建賬。? ?https://www.acc5.com/course/course_10583.html?有空可以去看看這個。 整理下思路?
2021-07-08
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