同學你好 系統(tǒng)使用費計入主營業(yè)務(wù)成本

物業(yè)公司,跟停車收費系統(tǒng)B公司合作,物業(yè)用這個停車系統(tǒng),每次提現(xiàn)按萬分之4手續(xù)費被B公司收取,請問物業(yè)公司怎么做賬?
物業(yè)公司跟a公司合作,安裝使用a公司的產(chǎn)品停車系統(tǒng),物業(yè)公司提現(xiàn)停車費時直接被扣除萬分之5費用,請問怎么做收停車費的分錄
老師好!物業(yè)公司有臨時停車收費,這個收費裝了一個收費系統(tǒng),這個收費系統(tǒng)里收到的臨時停車費都要通過提現(xiàn),提現(xiàn)是直接到銀行賬戶,例如從系統(tǒng)提現(xiàn)2000元到銀行賬戶,分錄 借:銀行存款-捷順系統(tǒng) 2000 貸:預收賬款-捷順收費2000,系統(tǒng)扣繳管理費100元,這個管理費從哪里設(shè)置科目扣繳?
老師好!物業(yè)公司有臨時停車收費,這個收費裝了一個收費系統(tǒng),這個收費系統(tǒng)里收到的臨時停車費都要通過提現(xiàn),提現(xiàn)是直接到銀行賬戶,例如從系統(tǒng)提現(xiàn)2000元到銀行賬戶,分錄 借:銀行存款-捷順系統(tǒng) 1900 貸:其他貨幣資金-捷順收費1900,系統(tǒng)扣繳管理費100元,借:管理費用-其他100 貸:其他貨幣資金-捷順收費100,1900元做收入會計分錄怎么做?
老師,我們公司 有一個停車場,裝了一套道閘收費,但有文件約定另一家公司的外來車輛每月可以在我們公司免費停180次,每次停車都是先繳費,月底我們提現(xiàn)出來后,平臺扣了手續(xù)費后,我們再核退這180次的停車費用給對方公司。請問這個怎么做賬?
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負,對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
手續(xù)費怎么做
借:銀行存款1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-停車費980 財務(wù)費用-手續(xù)費 20
這樣做對嗎
借 銀行存款 應(yīng)付賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款
哪筆是手續(xù)費
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 是手續(xù)費