你好, 可以的,你的理解很對
你好老師,我是勞務(wù)派遣公司,每個月都要安排相當(dāng)多的臨時工完成公司承接的業(yè)務(wù)。我們按照工資表發(fā)放相關(guān)人員工資,并按照勞務(wù)報酬所得申報個稅。這部分勞務(wù)人員的工資入賬是直接記費用還是通過應(yīng)付職工薪酬核算?
老師你好,一般納稅人企業(yè)收到勞務(wù)派遣公司開過來的普通發(fā)票,免稅的,如圖,直接把89356.43計入生產(chǎn)成本的直接人工?
老師你好。粽子生產(chǎn)加工企業(yè)一般納稅人,勞務(wù)派遣過來的臨時工,取得普通發(fā)票價稅合計99999元,直接寫分錄,借:生產(chǎn)成本~基本生產(chǎn)成本~直接人工 貸:應(yīng)付賬款~某某某勞務(wù)派遣公司? 結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本時把這個直接人工做分錄:借:庫存商品~粽子 貸:生產(chǎn)成本~基本生產(chǎn)成本~直接人工和直接材料?
收到勞務(wù)派遣公司開具的差額征稅專用發(fā)票,假設(shè)全是直接生產(chǎn)人員,是將可抵扣的進(jìn)項稅扣除后的全部金額計入生產(chǎn)成本嗎?
一般納稅人勞務(wù)派遣公司安排300多工人到一企業(yè)就工,現(xiàn)要開350萬元的發(fā)票去收款,但沒進(jìn)別的勞務(wù)派遣公司開進(jìn)來發(fā)票,因為是直接幫企業(yè)招人就業(yè),這種情況是不是就全額5%交增值稅(因沒法做到差額征收5%)
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師