同學(xué)你好,收到勞務(wù)派遣發(fā)票后,先是掛帳-制造費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),然后再次結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本去,

收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的差額征稅專用發(fā)票,假設(shè)全是直接生產(chǎn)人員,是將可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅扣除后的全部金額計(jì)入生產(chǎn)成本嗎?
我公司是一般納稅人,收到勞務(wù)公司開(kāi)具的人力資源派遣服務(wù)費(fèi)用差額征稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?賬務(wù)處理可以進(jìn)成本嗎?
在一般納稅人---A公司勞務(wù)派遣開(kāi)具差額發(fā)票,這個(gè)差額征收是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅、A公司收到購(gòu)買進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的)、可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
30日,將本公司員工派遣到廣州市隆發(fā)貿(mào)易公司,本月勞務(wù)派遣收入為4.5萬(wàn)元(含稅價(jià)),支付給所派遣員工的工資、保險(xiǎn)、公積金等費(fèi)用3萬(wàn)元。開(kāi)具一張5%征收率差額開(kāi)票功能生成的增值稅普通發(fā)票。(計(jì)稅方式為:簡(jiǎn)易征收;即征即退為:)
我們公司是一般納稅人勞務(wù)派遣公司,有開(kāi)6%的全額發(fā)票,還有開(kāi)5%的差額發(fā)票,開(kāi)的租金水電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)專票可以全額抵扣嗎?
老師,申請(qǐng)數(shù)電發(fā)票,是在發(fā)票使用-發(fā)票用票需求申請(qǐng) 對(duì)吧?不是選擇發(fā)票領(lǐng)用對(duì)吧
發(fā)放貸款是借銀行存款一卡號(hào),貸短期借款,那我轉(zhuǎn)到同行另一個(gè)卡,分錄是不是借銀行存款一卡號(hào),貸銀行存款卡號(hào)2
汽車公司。幫客戶買的汽車用品配件怎么入賬?分錄怎么做
老師你好,我們是山東淄博的,如果想按三倍社保基數(shù)繳納保險(xiǎn),然后個(gè)稅繳納最少的話,應(yīng)該年收入做到多少呢?他現(xiàn)在每月的繳費(fèi)基數(shù)是22076,專項(xiàng)扣除是子女教育 2個(gè)孩子
老師,我問(wèn)下,我們申報(bào)稅種沒(méi)有契稅,為啥稅務(wù)局通知讓我們補(bǔ)交契稅,
老師你好,我們公司是制造業(yè),報(bào)廢了一批200萬(wàn)的產(chǎn)成品,與報(bào)廢廠簽訂了合同,取得收入2萬(wàn)多,發(fā)票已開(kāi),款項(xiàng)已收回,這種情況下我計(jì)入哪個(gè)科目?進(jìn)項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)出
求分錄這個(gè)題全部分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)公司沒(méi)有現(xiàn)金出入,沒(méi)記過(guò)現(xiàn)金日記賬,S局讓提供現(xiàn)金日記賬,該怎么補(bǔ)
老師,發(fā)工資可以打到社保卡嗎
老師主表出現(xiàn)黃嘆號(hào),應(yīng)該怎么填寫


老師您好,差額征稅開(kāi)的發(fā)票是服務(wù)費(fèi),這部分是計(jì)入管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用呢?
同學(xué)你好 ,根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)情況, 確定是生產(chǎn)人員,掛制造費(fèi)用,
了解,謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,希望能幫到你,