同學(xué)你好,收到勞務(wù)派遣發(fā)票后,先是掛帳-制造費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),然后再次結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本去,
收到勞務(wù)派遣公司開具的差額征稅專用發(fā)票,假設(shè)全是直接生產(chǎn)人員,是將可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅扣除后的全部金額計(jì)入生產(chǎn)成本嗎?
我公司是一般納稅人,收到勞務(wù)公司開具的人力資源派遣服務(wù)費(fèi)用差額征稅專用發(fā)票,請(qǐng)問,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?賬務(wù)處理可以進(jìn)成本嗎?
在一般納稅人---A公司勞務(wù)派遣開具差額發(fā)票,這個(gè)差額征收是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅、A公司收到購(gòu)買進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的)、可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
30日,將本公司員工派遣到廣州市隆發(fā)貿(mào)易公司,本月勞務(wù)派遣收入為4.5萬(wàn)元(含稅價(jià)),支付給所派遣員工的工資、保險(xiǎn)、公積金等費(fèi)用3萬(wàn)元。開具一張5%征收率差額開票功能生成的增值稅普通發(fā)票。(計(jì)稅方式為:簡(jiǎn)易征收;即征即退為:)
我們公司是一般納稅人勞務(wù)派遣公司,有開6%的全額發(fā)票,還有開5%的差額發(fā)票,開的租金水電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)專票可以全額抵扣嗎?
老師,做內(nèi)賬需要計(jì)提稅嗎?
老師你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在有個(gè)問題就是銷售的鴨掌,我們賣出去開給客戶是免稅,供應(yīng)商給我們開過來(lái)的票是9個(gè)點(diǎn),這個(gè)要怎么處理
老師,我們是在出口設(shè)備的,有一筆業(yè)務(wù),因不能去現(xiàn)場(chǎng)安裝,找的國(guó)外公司直接去國(guó)外客戶那邊安裝的,我們給他們支付安裝費(fèi)1萬(wàn)美元,需要交增值稅嗎
老師您好,我們公司公司給建筑公司租了一輛挖掘機(jī)帶司機(jī),我給他們開發(fā)票的時(shí)候,我開的是其他建筑服務(wù),工程機(jī)械服務(wù),我發(fā)現(xiàn)我選擇了其他建筑服務(wù)以后就必須要讓我選擇特定行業(yè)建筑服務(wù),但是我們公司沒有建筑服務(wù)的資質(zhì)。請(qǐng)問這個(gè)票要怎么開?
2016年4月30日之前的老項(xiàng)目是可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅還是必須選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅?
前期電費(fèi)是預(yù)付充值的,現(xiàn)在開具發(fā)票分?jǐn)傎M(fèi)用怎么寫摘要?
老師好 我想請(qǐng)問:為什么資產(chǎn)移送到境外要在企業(yè)所得稅上視同銷售確認(rèn)收入呢?但在境內(nèi)就沒關(guān)系不用確認(rèn)收入呢?謝謝
我收到0.01到賬做會(huì)計(jì)憑證做哪里?抖音打款測(cè)試的
承兌匯票金額 26700 貼現(xiàn)銀行到賬 27600 銀行為什么多到賬了 900 這 900 怎么做分錄
雞排腿 去皮鵪鶉蛋流通環(huán)節(jié)稅率?
老師您好,差額征稅開的發(fā)票是服務(wù)費(fèi),這部分是計(jì)入管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用呢?
同學(xué)你好 ,根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)情況, 確定是生產(chǎn)人員,掛制造費(fèi)用,
了解,謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,希望能幫到你,