你好!你收到發(fā)票的時候,進(jìn)項計入什么科目的
老師,當(dāng)月勾選抵扣增值稅,要做會計分錄嗎?要借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 600貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅/已抵扣600,還是不需要做記賬憑證?
進(jìn)項>銷項,結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 老師,這筆分錄是不是進(jìn)項>銷項,不足抵扣時,作為留抵稅額,用于日后抵扣,抵扣時是不是需要做這筆分錄
一般納稅人,建筑公司,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的成本專票,這個月無銷項沒有開發(fā)票,這個分錄的應(yīng)交稅費(fèi)要不要做待抵扣進(jìn)項稅額,勾選平臺上有記錄可以勾選,我做賬是直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額?
老師,當(dāng)月已勾選認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票當(dāng)月不抵扣,當(dāng)月無銷項稅額,借:庫存商品。 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)付賬款,賬務(wù)處理是否需要將當(dāng)月未抵扣的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項稅額嗎?
上個月做了一個借應(yīng)交增值稅-貸認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅分錄呢,那這個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄時,借應(yīng)交增值稅銷項稅貸應(yīng)交增值稅-貸認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅,還是先要做一個借應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸應(yīng)交增值稅-貸認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅分錄
在鄉(xiāng)鎮(zhèn)可以開分公司嗎?
你好,老師,我們戶上來款掛帳,一直沒開票,這是什么行為
你好!收到低于500元的發(fā)票,背后有記載什么呢
事業(yè)單位學(xué)校,自營食堂,暑期學(xué)生餐費(fèi)少收2元每人,要從學(xué)生學(xué)費(fèi)中撥2元每人過去,請問做應(yīng)收款,財務(wù)分錄怎么寫
老師您好,開了一個新公司,目前公司沒人,要報哪些稅
請問會計上個月申報忘記填個人繳納的社保數(shù)了,這個月能一起補(bǔ)填嘛?
老師你好,麻煩咨詢一下我們是建安企業(yè),我能在電子稅務(wù)局里面查詢我預(yù)交的發(fā)票或者完稅憑證嗎,該怎么操作
如果在實繳期到之前注銷了公司了,認(rèn)繳金額怎么處理?
老師 貨拉拉不能開數(shù)電發(fā)票 但是能開票據(jù) 說也能正常報銷 像這種票據(jù) 稅務(wù)局也認(rèn)的吧
老師,老板要一份每天的現(xiàn)金日記賬報表,就是看今天現(xiàn)金結(jié)余多少類的,能發(fā)一份這樣的報表嗎
收到發(fā)票時,做各種各樣的分錄呀,比如借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 那后期我再勾選認(rèn)證發(fā)票時,還要做記賬憑證嗎
你好!就是這個,借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款。你應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,三級科目是什么?
三級科目是進(jìn)項稅呀
你好!你一開始沒有勾選認(rèn)證就入了進(jìn)項稅額嗎
嗯嗯 是滴 怎么辦?我還沒勾選認(rèn)證就入了進(jìn)項稅三級科目了,那現(xiàn)在還要做嗎
你好!這樣勾選的時候不需要單獨(dú)作分錄了。
知道了,謝謝老師 但是我還是想知道正確的操作是怎樣呢?是收到發(fā)票時,不能做三級科目,進(jìn)項稅,是嗎
你好!收到發(fā)票,還沒認(rèn)證的時候,計入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅。