實際從學費中劃轉(zhuǎn)時: 借:其他應付款 - 食堂 (2 元 × 學生人數(shù)) 貸:應收賬款 - 學生學費 (2 元 × 學生人數(shù)) 注:此處理基于學費尚未全額收取,若學費已收,則第一步貸方應為 “事業(yè)收入”(沖減學費收入)。
餐飲A公司承包學校食堂,然后把食堂的窗口都再承包給小老板(自然人),A公司只是做個監(jiān)管,食堂的原材料(米面油菜等)是公司代窗口老板采購,每月末學校把食堂收入打給公司。收入支出:1、公司支付原材料供應商貨款,2、窗口的收入打給老板個人,給學校交營業(yè)收入的5%。給管理員發(fā)了工資等費用。公司抽窗口收入的20%(公司真正收入)。實際上公司就掙20%的管理費,現(xiàn)在該怎么記外賬呢?如果對公打款給檔口老板,檔口老板需要提供發(fā)票嗎?請老師順便幫謝一下會計分錄,謝謝!
王老師,職稱教授,在福建商學院上班,2019年1月-12月每月在學校領取工資收入16000元,學校為其繳納五險一金2500元,無免稅收入;其有一女(小學二年級)需要教育和老父(75歲)需要贍養(yǎng),其從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除共計為3000元,無其他費用扣除。另外,2019年7月暑假時,為學校招聘學生取得勞務報酬收入3000元,自己撰寫稿件,獲得2000元稿費,9月為學校推薦人才取得勞務報酬收入30000元,10月,獲得特許權使用費收入2000元。 1.請問王教授全年(2019年1月-12月)需要預扣多少稅額? 2.王教授全年實際應繳納多少稅額?是否需要補繳還是退還稅額?具體是多少稅額?
劉老師在2019年1月-12月每月在學校領取工資收入16000元,學校為其繳納五險一金2500元,無免稅收入;其有一女(小學二年級)需要教育和老父(75歲)需要贍養(yǎng),其從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除共計為3000元,無其他費用扣除。另外,2019年7月暑假時,為學校招聘學生取得勞務報酬收入3000元,自己撰寫稿件,獲得2000元稿費,9月為學校推薦人才取得勞務報酬收入30000元,10月,獲得特許權使用費收入2000元。1請問王教授全年(2019年1月-12月)需要預扣多少稅額?2王教授全年實際應繳納多少稅額?是否需要補繳還是退還稅額?具體是多少稅額?
由于市場競爭王浩剛剛大學畢業(yè),他想在校園里經(jīng)營網(wǎng)吧,把地點選在了一所離市區(qū)比較遠的新建立場份額,與此的大學,學生人數(shù)有6000多人,學校附近沒有網(wǎng)吧。經(jīng)過與學校協(xié)商,結(jié)果如下:130元。此(1)租用學校105平方米的閑置房屋,月租金8000元,租期7年。萬元的目標2)每天上午免費提供給學校3個小時的機器使用時間,學生們在此上計算機課。想一想王浩測算了一下,去掉學校一年中要放假3個月,其他時間網(wǎng)吧均可營業(yè),覺得此項投1.如資能賺錢。于是對房子進行了裝修布置,支付裝修費10000元;購置了80臺計算機,安裝上了寬帶,共投入240000元。聘用了兩名機器維修人員,月工資共計6000元。網(wǎng)吧24小2.如時開放,每臺機器每小時收費2元,估計每天80臺機器的使用率為90%,每臺機器平均每天使用16個小時,每臺機器每小時的電費為0.4元。按直線法計提折舊,期末無殘值。(1)王浩應從哪些要素入手分析網(wǎng)吧能否賺錢?(2)如王浩估計的那樣,他每月能獲得多少利潤?
由于市場競爭王浩剛剛大學畢業(yè),他想在校園里經(jīng)營網(wǎng)吧,把地點選在了一所離市區(qū)比較遠的新建立場份額,與此的大學,學生人數(shù)有6000多人,學校附近沒有網(wǎng)吧。經(jīng)過與學校協(xié)商,結(jié)果如下:(1)租用學校105平方米的閑置房屋,月租金8000元,租期7年。2)每天上午免費提供給學校3個小時的機器使用時間,學生們在此上計算機課。王浩測算了一下,去掉學校一年中要放假3個月,其他時間網(wǎng)吧均可營業(yè),覺得此項投資能賺錢。于是對房子進行了裝修布置,支付裝修費10000元;購置了80臺計算機,安裝上了寬帶,共投入240000元。聘用了兩名機器維修人員,月工資共計6000元。網(wǎng)吧24小時開放,每臺機器每小時收費2元,估計每天80臺機器的使用率為90%,每臺機器平均每天使用16個小時,每臺機器每小時的電費為0.4元。按直線法計提折舊,期末無殘值。(1)王浩應從哪些要素入手分析網(wǎng)吧能否賺錢?(2)如王浩估計的那樣,他每月能獲得多少利潤?
欠費補繳,分錄的二級科目設什么,應交稅費設二級
我們是4S店,客戶抽獎,車子指導售價是12萬,但是最終以5萬出去,開票就按照五萬來開的話,可以?稅務要求我們寫情況說明
老師,我們是一般納稅人,公司購買房子作為辦公室,可以喊放開開專票來抵扣嗎?
老師請問企業(yè)證券交易怎么申報增值稅。有虧損有盈利是沖抵后有盈利才交嗎。
您好,老師。請問公司印花稅是季度申報的。公司7月,8月無銷售額,9月份不含稅銷售額是1200元。1200x萬分之三稅率÷2=0.18元,請問老師,到時做9月份的賬用不用計提0.18元印花稅呢?到10月份申報第3季度印花稅時,低于1元,又不扣款
銀行回單上,欠費補繳,付款方是我,收款方?jīng)]有顯示是誰,怎么做分錄,欠的不是稅費吧,是欠銀行的還是稅費,入其他應付款吧
請問老師,假設股東1分紅70,股東2分紅30,但是股東1未達到分紅條件,不分紅,請問會計分錄應該怎么寫?
你好。公司是5月份成立的,6月份的工資是通過勞務派遣平臺發(fā)薪的,公司對公轉(zhuǎn)給勞務派遣公司,這次支出怎么做分錄
老師,24.6勾選認證了一張進項發(fā)票,但是24.6一直到25.9中間一直沒有營業(yè)收入,這個進項就一直在期末已認證相符但未申報抵扣欄,這個有什么影響嗎?
老師我今天報8月份的個稅,系統(tǒng)提示說【綜合所得個人所得稅預扣預繳申報表】為累計申報,系統(tǒng)檢測到您稅款所屬期為【6】月的申報數(shù)據(jù)發(fā)生了變動,請同步更正【6】月后的申報 數(shù)據(jù)。,導至我8月份的個稅沒法提交,6月份的數(shù)據(jù)我沒改過,是不是我6月份有兩上員工是有在別的地方拿工資的,在我們這邊也是按工資薪金給人家申報的,兩邊加起來肯定是超了的,扣除都是選了5000,是不是這樣就過不了,那人都走了,要是改了的話,要扣稅只能是公司承擔了
劃轉(zhuǎn)的錢還未到食堂, 借:其他應收款/學生伙食餐費 貸:學生伙食收入 錢轉(zhuǎn)過來了, 借:銀行存款 貸:其他應收款 這樣對嗎
你好,是的,就是這樣了。
老師,上面是行政劃撥的錢,分錄這樣寫,那么應收的學生伙食費怎么入賬,分錄也是這樣寫嗎?一模一樣?
你好,借:應收賬款 —— 應收學生伙食費 貸:事業(yè)收入 —— 食堂收入(或 “其他事業(yè)收入
正常的學生餐費未到賬的情況我們是這樣分錄的 借:其他應收款/學生伙食餐費 貸:學生伙食收入 錢轉(zhuǎn)過來了, 借:銀行存款 貸:其他應收款 所以問行政撥過來的錢應該怎么做分錄,不會了