同學,你好
是可以的,就寫情況說明,按實際寫
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進項稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進項稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們去交就行,但是他算出來的那個我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進項稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進項稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們去交就行,但是他算出來的那個我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票,請樸老師不要作答,謝謝哦
供應商的原材料出現(xiàn)了問題,導致需要給我們企業(yè)賠款,但是因為賠款金額較少,假設說就5萬元吧,當月與供應商對賬,貨款是60萬元,于是協(xié)商在當月貨款中沖掉,那就是說當月貨款是60-5=55萬元。供應商按照55萬元開票給企業(yè),企業(yè)將來到期付款,也只是支付55萬元,我想問這種情況,在稅務上可行嗎?可以這樣子操作嗎?
供應商的原材料出現(xiàn)了問題,導致需要給我們企業(yè)賠款,但是因為賠款金額較少,假設說就5萬元吧,當月與供應商對賬,貨款是60萬元,于是協(xié)商在當月貨款中沖掉,那就是說當月貨款是60-5=55萬元。供應商按照55萬元開票給企業(yè),企業(yè)將來到期付款,也只是支付55萬元,我想問這種情況,在稅務上可行嗎?可以這樣子操作嗎?
供應商的原材料出現(xiàn)了問題,導致需要給我們企業(yè)賠款,但是因為賠款金額較少,假設說就5萬元吧,當月與供應商對賬,貨款是60萬元,于是協(xié)商在當月貨款中沖掉,那就是說當月貨款是60-5=55萬元。供應商按照55萬元開票給企業(yè),企業(yè)將來到期付款,也只是支付55萬元,我想問這種情況,在稅務上可行嗎?可以這樣子操作嗎?
老師,合伙企業(yè)有沒有企業(yè)征信呀?
外貿(mào)企業(yè)需要繳納水利基金嗎
請問下,我們和客戶合作,因為客戶自己內部的保密原因,購買了我們的A這個產(chǎn)品,但是開票需要我們開成他們公司內部自己叫的產(chǎn)品說明下原因?,謝謝老師。名稱B,稅收代碼一致,這種情況可以嗎?如果可以有相關依據(jù)嗎?如果:不可以請
計提廠房租金是計提已稅還是未稅金額
老師,如果公司按每月接取得發(fā)票申報印花稅?請問費用類歺費,辦公費用的發(fā)票需要申報印花稅的嗎?
固定資產(chǎn)需要達到什么條件才可以驗收條件
按三六九十二月做賬的意思就是,一到三月的帳都坐到三月里,四到六做到六月份里是嗎
老師,請問我們公司購買商品后銷售,但是購進后還需要截斷銷售,這個截斷的加工費計入什么科目
請問老師,前臺開票系統(tǒng)的運費費,可以抵扣稅額么
土地增值稅三分法下,我只有收入總數(shù)和已扣除土地價款的總數(shù)啊,怎么確定三種類型房地產(chǎn)各自的收入總額和可扣除的取得土地使用權所支付的金額呢?
那個人會有什么影響?客戶自己會需要繳納什么稅款么,只要出具說明就可以?
同學,你好
個人沒有影響