您好 請(qǐng)問(wèn)是有費(fèi)用發(fā)生了 沒有入賬嗎
如果以前月份有利潤(rùn),要調(diào)增費(fèi)用,調(diào)減利潤(rùn),分錄要怎么做
20年多做了一筆管理費(fèi)用,如果要調(diào)整分錄,請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費(fèi)用 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
這個(gè)月有以前年度損益調(diào)整,要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表嗎?如果要,要怎么調(diào)?
老師請(qǐng)問(wèn),企業(yè)2021年度五月份匯算清繳2020年度做了一筆 借 以前年度損益調(diào)整 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 100 借未分配利潤(rùn)100 貸 以前年度損益調(diào)整 100。 但是在21年利潤(rùn)表上看,這筆調(diào)整并未調(diào)減期初利潤(rùn)100,而是調(diào)減了當(dāng)年未分配利潤(rùn)的發(fā)生額100,這種情況要怎么做審計(jì)調(diào)整分錄呢?
老師,匯算清繳后利潤(rùn)表的 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)金額 跟 12月份的利潤(rùn)表 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)金額不一樣,原因是在2月份做了一筆管理費(fèi)用的“以前年度損益調(diào)整”分錄,這種情況下,需要調(diào)12月的利潤(rùn)表金額嗎?是直接調(diào)表嗎?怎么調(diào)啊
方案比選這一塊兒我和標(biāo)答有小數(shù)點(diǎn)的差異,導(dǎo)致最后算出來(lái)的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對(duì)嗎?
報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位和單價(jià)單位不一致會(huì)影響退稅嗎?
老師。如果一個(gè)企業(yè)有好幾個(gè)固定資產(chǎn),怎么知道每個(gè)固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶,稅局發(fā)消息說(shuō)增值稅申報(bào)和個(gè)稅對(duì)不上,可是沒有報(bào)過(guò)個(gè)稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計(jì)提和實(shí)際申報(bào)工資不一致可以嗎?
個(gè)人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤(rùn)
老師,明天一早能報(bào)稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
算是吧,主要是想把利潤(rùn)調(diào)減,如果計(jì)提工資,或者無(wú)日期的費(fèi)用發(fā)票該怎么做分錄
借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-暫估其他應(yīng)付款 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
如果是幾個(gè)月前也是這么做賬么?稅表要怎么調(diào)整
如果是幾個(gè)月前也是這么做賬 您要調(diào)整什么時(shí)候的稅務(wù)申報(bào)表?
上個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表
可是以前的已經(jīng)結(jié)賬了而且賬本也做完了,該怎么辦
那您要調(diào)整稅務(wù)申報(bào)表的話 要反結(jié)賬到上個(gè)季度 做暫估分錄 然后更正申報(bào)表? 不然就做到這個(gè)季度
不做暫估直接計(jì)提可以么?
如果是幾千元的小吃店的發(fā)票能入賬么?
沒有發(fā)票 應(yīng)該先暫估 幾千元的小吃店的發(fā)票可以入賬
賬本已經(jīng)訂好了,能在加進(jìn)去幾張憑證么?是要拆了重新訂么?
已經(jīng)裝訂了 要增加憑證的話 只好拆開重新訂