你好,2020年4月份才建賬,之前年度的費(fèi)用賬務(wù)處理是 借:以前年度損益調(diào)整,貸:銀行存款等科目
老師好,我們公司去年10月份新開的,直到去年年底沒什么業(yè)務(wù),就是銀行手續(xù)費(fèi)什么,建賬了但是12月底忘了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了,請(qǐng)問怎么辦?2020年7月份才開始有業(yè)務(wù)
老師好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,請(qǐng)問一下我這里有筆款項(xiàng)是現(xiàn)在老板支付以前一個(gè)總經(jīng)理在公司經(jīng)營期間的費(fèi)用(我了解了一下,老板說支付的這筆款項(xiàng)相當(dāng)于是退還前總經(jīng)理的墊付款項(xiàng),相當(dāng)于退還本金)這筆款項(xiàng)在2020年以前已支付清楚,可公司2020年4月30日才建立賬套,這筆內(nèi)賬怎么來寫分錄?。
老師好,我們公司4月份才開始建賬,請(qǐng)問一下2018—2019年支付的開發(fā)成本—前期費(fèi)用、補(bǔ)償拆遷款、開發(fā)人工費(fèi)等這些要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里去嗎?
老師,我們2020年4月份才建賬,請(qǐng)問2018年有筆交銀行轉(zhuǎn)賬的印鑒變更與掛失支付的工本費(fèi)轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)怎么寫分錄?
老師好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,2020年4月份才建賬補(bǔ)做2018年有筆現(xiàn)法人在自己個(gè)人銀行賬戶取款支付以前公司前總經(jīng)理在公司經(jīng)營期間的費(fèi)用(相當(dāng)于退還投資的墊付款)這外賬分錄怎么寫?有沒有設(shè)置到個(gè)人稅之類的?金額30萬元
老師,你好,請(qǐng)問一般納稅人建筑公司,能開3%勞務(wù)費(fèi)專票嗎?
2021年公司購買的汽車,會(huì)計(jì)一次把固定資產(chǎn)折舊完了,到2022年初,車還在公司使用,但是會(huì)計(jì)把固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊的賬面金額處理為0了, 現(xiàn)在公司要賣這輛車 會(huì)計(jì)要怎么處理-小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,一家一般納稅人,成本開進(jìn)來很多,收入很少,他現(xiàn)在開出去一張專票,是場(chǎng)地租賃,它進(jìn)項(xiàng)是材料,能抵扣嗎,還是全額交稅
老師,如果年底前其他應(yīng)付款股東掛賬20萬,未分配利潤(rùn)-25萬,請(qǐng)問要不要給股東交20%個(gè)稅?
老師,圖片劃線的內(nèi)容是什么意思?如果我準(zhǔn)備9月份申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻淄硕?,進(jìn)項(xiàng)稅構(gòu)成比例就是從2019年4月至2025年8月的已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(假如是1000)占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額比重,老師,這倆進(jìn)項(xiàng)稅額不是一個(gè)金額嗎?
請(qǐng)問,交社保的具體好處有哪些
您好老師,一般納稅人戶想換股東,股東只有一個(gè)自然人,怎么才是平價(jià)轉(zhuǎn),目前資產(chǎn)負(fù)債表里面貨幣資金是10萬,應(yīng)收賬款是26萬,固定資產(chǎn)是了12萬,其他應(yīng)付款65萬,未分配利潤(rùn)是-17萬,這里面哪個(gè)數(shù)是平價(jià),求救老師
有境外客戶,我們打算開外幣賬戶,有港幣 美元等,要注意什么,我要進(jìn)行匯率換算嗎,不懂這塊,怎么辦老師
老師,項(xiàng)目部空調(diào)7臺(tái)不到2萬元可以不入固定資產(chǎn),直接費(fèi)用化不?
公司7月剛成立,進(jìn)入稅務(wù)系統(tǒng)要報(bào)備,那像這個(gè)表格怎么填?公司的話是小規(guī)模企業(yè),那你教我填一下。
用以前年度行嗎?稅務(wù)會(huì)查嗎?我們公司一直籌建期?損益調(diào)整計(jì)入哪個(gè)科目?
你好,跨年的費(fèi)用調(diào)整必須通過以前年度損益調(diào)整科目核算,可能會(huì)查,正規(guī)的跨年賬務(wù)處理就是這樣,查也不怕的。 以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)核算
是財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?金額不大的
如果是費(fèi)用開支有400多萬,請(qǐng)問一下計(jì)入哪里?能以前年度調(diào)整嗎?
你好,以前年度損益調(diào)整科目的明細(xì)科目是管理費(fèi)用而不是財(cái)務(wù)費(fèi)用 如果是費(fèi)用開支有400多萬,跨年的就是通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
手續(xù)費(fèi)不是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?有400多萬,全部以前年度調(diào)整,稅務(wù)查賬的話會(huì)罰款嗎?這個(gè)能計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?
你好,正常情況下印鑒變更與掛失支付的工本費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用明細(xì),轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用核算 400多萬都是些什么費(fèi)用呢?
公司籌建前期發(fā)生的招待費(fèi)、差旅、房租、水電、物業(yè)等之類的,這房租有專用發(fā)票,這怎么寫分錄?
你好 籌建期發(fā)生的費(fèi)用化支出,借:管理費(fèi)用——開辦費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款等科目。
老師,這是2014-2019年還沒籌建時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用化支出,計(jì)入什么科目?
你好,籌建時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用化支出計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)科目核算
難道不是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi)好些嗎?這些是籌建以前發(fā)生的費(fèi)用
你好,籌建以前發(fā)生的費(fèi)用化支出,當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候,計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)科目核算
可我們現(xiàn)在才建賬,而且以前都沒有做賬,這個(gè)到底計(jì)哪個(gè)科目?而且房租費(fèi)(含物業(yè)、空調(diào)流量費(fèi))金額佷大,差不多有100多萬,這怎么來寫分錄
你好,如果是之前沒有建賬,現(xiàn)在建賬,損益科目就需要通過以前年度損益調(diào)整科目來入賬的
難道不是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)嗎?金額這么大用以前年度調(diào)整的話稅務(wù)會(huì)來查賬嗎?
你好,不一定是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)的 比如發(fā)生的辦公費(fèi)支出,計(jì)入管理費(fèi)用——開辦費(fèi)核算 如果是裝修費(fèi),那就是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用核算的?
老師,我一直擔(dān)心用以前年度調(diào)整費(fèi)用,金額有400多萬,這么做怕稅務(wù)查帳,請(qǐng)問一下管理費(fèi)用—開辦費(fèi)最后要調(diào)到利潤(rùn)分配里嗎?
你好,開辦費(fèi)最終是需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的