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老師:會(huì)計(jì)學(xué)堂-真賬實(shí)操-小規(guī)模納稅人-浩博電子-資產(chǎn)負(fù)債表-存貨-期末余額數(shù)(134757.91)怎么得出來的?我自己填寫了好幾遍都不對(duì),請(qǐng)教一下老師?

2020-11-20 23:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-21 06:47

您好 實(shí)操問題,在答案下面的評(píng)論里提問,有專職實(shí)操老師回復(fù)實(shí)操問題 網(wǎng)站老師沒有做過實(shí)操,不了解實(shí)操具體情況

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您好 實(shí)操問題,在答案下面的評(píng)論里提問,有專職實(shí)操老師回復(fù)實(shí)操問題 網(wǎng)站老師沒有做過實(shí)操,不了解實(shí)操具體情況
2020-11-21
你叫對(duì)方給你科目余額表,這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表不能建賬,沒有科目余額表有之前明細(xì)賬也可以,根據(jù)這個(gè)期末數(shù)做期初
2020-10-15
同學(xué)您好 利潤(rùn)表中 收益738000 其他按照發(fā)生額填列 注意投資收益是減去2000 到所得稅費(fèi)用 利潤(rùn)分配與利潤(rùn)表無關(guān) 關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表 有些數(shù)據(jù)需要須經(jīng)重分類 如其他應(yīng)收款 借方負(fù)數(shù)要重分類到其他應(yīng)付款 應(yīng)收與預(yù)收 應(yīng)付與預(yù)付都是一樣得 資產(chǎn)負(fù)債表首先您得保證期初數(shù)據(jù)是平得 會(huì)影響期末數(shù)據(jù)
2021-03-10
我再10月份的賬務(wù)處理中把這個(gè)減免280的增值稅做到賬上,調(diào)整增值稅,然后負(fù)數(shù)沖掉附加稅的差額呢,這樣處理的話月末正常結(jié)轉(zhuǎn)損益, 這個(gè)就可以,不跨年可以這樣,
2020-10-11
這種方式 是實(shí)際工作中常見的處理,按相關(guān)的商品比例結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。所有的企業(yè)只要有銷售都 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 你首先,是要了解你企業(yè)的經(jīng)濟(jì)流程,然后你的問題不是死盯著那幾個(gè)科目,你要考慮你賬務(wù)的完善性,是否包含了企業(yè)所有的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。然后還要考慮利潤(rùn)和稅收金額 是否合理。
2020-11-14
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親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎?

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